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你好老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)一般納稅人的的公司,是做醫(yī)療器械的,主要批發(fā)醫(yī)療器械給連鎖藥店,也有些許零售(不多). 我們另外想開一個(gè)門店在市醫(yī)院附近,加一些新的醫(yī)療器械產(chǎn)品,新開的店以零售為主,有些許的批發(fā)(不多),現(xiàn)在糾結(jié)用原來的營業(yè)執(zhí)照更新下經(jīng)營范圍還是再注冊個(gè)新公司? (在稅務(wù)的角度,怎么弄能節(jié)省?) 新公司注冊小規(guī)模是否能更節(jié)省,要考慮哪些條件進(jìn)去.謝謝老師
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個(gè)200萬的酒店裝飾裝修項(xiàng)目,施工隊(duì)是外包的,但材料我們負(fù)責(zé)采購,因?yàn)楣疽彩墙衲?月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項(xiàng)目經(jīng)理加起來也就10個(gè)人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗(yàn),還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗(yàn),出納自己定位她是成本會(huì)計(jì),她用的是手動(dòng)表格的辦法,都一個(gè)多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進(jìn)銷存軟件并指導(dǎo)倉管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項(xiàng)目,那么我想是不是有必要進(jìn)銷存軟件呢?
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅納稅申報(bào)時(shí)經(jīng)查閱有關(guān)賬簿和憑證,獲(1)銷售家用電器一批,取得價(jià)稅合計(jì)銷售額22.6萬元。(2)促銷推出電冰箱以舊換新業(yè)務(wù),每臺冰箱正常銷售含稅價(jià)為3390元,回收一臺舊冰箱抵付500元,當(dāng)月共銷售800臺。(3)從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)原材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)3000元/噸。(4)采取支票結(jié)算方式向A公司銷售產(chǎn)品100件,不含稅售價(jià)400元/件。開具增值稅專用發(fā)票,票面注明價(jià)款40000元,增值稅5200元,收到A公司的轉(zhuǎn)賬支票一張。(5)將庫存的產(chǎn)成品500件對外投資,該產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本200元,不含稅單位售價(jià)300元,未發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用,開具出增值稅專用發(fā)票。(6)從某小規(guī)模納稅人處購進(jìn)包裝物一批,取得增值稅普通發(fā)票,票面記載的金額16000元。(7)當(dāng)月30日將自產(chǎn)的產(chǎn)品150臺用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)(其中30臺用于職工俱樂部,其余用于個(gè)人消費(fèi)),該種產(chǎn)品單位成本1000元,不含稅市場售價(jià)1500元/臺。(8)材料采購員李某出差取得火車客運(yùn)票2張,票面金額588.6元。(9)為公司某重要客戶報(bào)銷往來機(jī)票2張,航空旅客行程單記載的金額為合計(jì)2248元。
老師,下午好,請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進(jìn)貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計(jì)算呢?是按照進(jìn)貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤進(jìn)貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個(gè)比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,您好!我目前在一個(gè)糧油食品公司,她們主要的售貨方是個(gè)體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,問了一下財(cái)務(wù)的,她們一直都沒有做過會(huì)計(jì)憑證以前的軟件自動(dòng)生成,但管家婆無法自動(dòng)生成,那如果我添加會(huì)計(jì)科目的話銷售方的單位就寫個(gè)體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個(gè)憑證上。問了目前這個(gè)財(cái)務(wù)她說可以不用做會(huì)計(jì)憑證這些,因?yàn)槔麧櫛磉@些只填了費(fèi)用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會(huì)計(jì)報(bào)表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
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