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老師,一般納稅人月末沒有銷項稅額,只有進項稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

2025-06-19 20:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 20:28

您好,要做的,借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

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需要的借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,結(jié)轉(zhuǎn)也不是錯。
2022-04-19
你好,對的是的,你有留底的情況下,就是有借方余額。
2022-11-11
同學,你好 需要做的
2022-07-10
借應交稅費-未交增值稅? 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-09-20
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