同學你好,我給你解答
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應交稅費明老師您給看看
老師,我們是生產窗框的,窗上的玻璃是我們對接玻璃廠,不進我們廠子,直接發(fā)業(yè)主家安裝,我們給業(yè)主報價里含有玻璃款,安裝后把玻璃款付給玻璃廠,這個玻璃款我怎么記賬,
同一個法人名下有兩個公司,一個公司租另一個公司辦公地點辦公,另一個公司只交了土地稅沒交房產稅,這個公司不交土地稅只交房產稅是否可以?房產稅稅源可以單獨添加么?
公司前幾年買了塊地,在上面建了廠房和辦公樓,之前沒開發(fā)票跟辦土地證,現在可以辦證了,稅局要求補交5年的房產稅,房產稅稅源采集房產原價包含了建筑物未取得發(fā)票的部分,我現在入賬需要把沒開票的部分計入固定資產嗎?
小規(guī)模納稅人,每銷售一單每單都要交印花稅嗎
房產稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分攤到員工頭上,進行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產車的成本,要不要加車購稅了
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
這個月做的稅務登記,那是不是下個月開始報稅
最重要的一點就是,和代賬公司說好。隨時保持聯系。在后續(xù)的賬務處理中出現的問題,可能是因為前期沒有處理好引起的,要找代賬公司解釋原因。 其他方面的話。對方交給你什么 都做個記錄。雙方簽字。