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老師,對(duì)公付款了但是后面不開發(fā)票了,那這個(gè)對(duì)公的款怎么處理,除了原路退回還有其它的方法嗎

2025-06-19 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-19 12:48

您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 12:53

做到營業(yè)外支出的話所得稅前可以扣除嗎,

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齊紅老師 解答 2025-06-19 12:54

不能的,要調(diào)增處理的

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 12:55

次年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-19 13:04

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 13:15

老師您好,當(dāng)初付款的時(shí)候是做的 借:應(yīng)付 貸:銀存 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出怎么做分錄啊

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齊紅老師 解答 2025-06-19 13:18

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 14:39

老師您好,賬上固定資產(chǎn)的價(jià)值搞錯(cuò)了。導(dǎo)致折舊金額多了,這種情況怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2025-06-19 14:41

把多計(jì)提的累計(jì)折舊沖掉就可以

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 14:51

快年了怎么辦啊

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 14:51

跨年了怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-06-19 14:51

跨年的用利潤分配來沖就可以

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 14:53

老師您好。我們是小規(guī)模納稅人,做盤扣租賃的,每個(gè)月的折舊如果不開收入發(fā)票的話我是把折舊計(jì)到生產(chǎn)成本的就是有個(gè)輔助生產(chǎn)成本,報(bào)表項(xiàng)目是存貨,因?yàn)闆]有開收入發(fā)票如果直接計(jì)入主營成本或管理費(fèi)用的話,每個(gè)季度都是虧損的,這樣我計(jì)入生產(chǎn)成本后開了收入發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)一部分主營業(yè)務(wù)成本,這樣有道理嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-19 14:57

你們只是租賃,為什么要入生產(chǎn)成本,不太明白

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 15:12

我們是租賃,但是如果每個(gè)月的折舊都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用的話,即時(shí)不開發(fā)票那每個(gè)月不都是虧損的嗎,

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齊紅老師 解答 2025-06-19 15:17

這個(gè)沒事呀,是正常的,你入生產(chǎn)成本這個(gè)科目就是不對(duì)的

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齊紅老師 解答 2025-06-19 15:17

這個(gè)是生產(chǎn)行業(yè)才有的科目哦

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 15:27

只有成本沒有收入的話那不是收入和成本不成比例了嗎,沒租出去的那部分收入還沒有就轉(zhuǎn)成本,這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-19 15:28

你們是租賃行業(yè),不是出售貨物,這種沒有關(guān)系的

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快賬用戶6164 追問 2025-06-19 15:31

評(píng)估報(bào)告上面固定資產(chǎn)的價(jià)值假如說是120萬,但是協(xié)議上是說實(shí)物投資100萬,那折舊按100萬是吧,好多種盤扣我怎么分?jǐn)?00萬啊

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齊紅老師 解答 2025-06-19 15:33

你們收到的發(fā)票也是100W嗎

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您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以
2025-06-19
你好;? ? 讓對(duì)方 寫委托收款書蓋章給你做附件? ?
2021-12-24
?你好;? ? 讓對(duì)方 出具委托付款書蓋章給你 ;寫清楚 為什么退款不用原來 賬戶 ; 才可以的;? ??
2022-05-17
同學(xué),你好 就只能先掛在賬上,等到2-3年還沒有解決,做壞賬
2020-12-28
你好,學(xué)員, 退回 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款
2022-03-29
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