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老師,對公發(fā)放100元給員工過節(jié)費(fèi),是計(jì)入工資嗎,計(jì)提是借管理費(fèi)用職工薪酬還是福利費(fèi)呢

2025-06-18 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-18 16:16

借管理費(fèi)用職工薪酬 ,會更好,與個稅申報(bào)工資一致

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你好對的 是這么做的
2021-12-27
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2020-12-11
你的會計(jì)處理是正確的。計(jì)提時,按受益對象將工資和節(jié)假日補(bǔ)貼分別計(jì)入管理費(fèi)用等成本費(fèi)用科目與應(yīng)付職工薪酬 - 工資、應(yīng)付職工薪酬 - 福利費(fèi);發(fā)放時,借記應(yīng)付職工薪酬下的工資和福利費(fèi),貸記銀行存款。
2024-12-20
你好; 需要計(jì)提的;? ?都要計(jì)提哈? ?計(jì)提是借管理費(fèi)用-員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資
2021-10-26
第二個借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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