你好,操作是可以,只是麻煩點
老師,政府有3個人走的我們物業(yè)公司勞務派遣,我給他們算費用的時候有工資,社保,醫(yī)保,工會經(jīng)費,還有開票的稅金,還有啥
老師,同一個法人的兩個公司可以簽業(yè)務合同嗎
老師,請問這個認繳出資額和實繳出資額,根據(jù)什么金額填?
老師,去年計提了存貨跌價準備,匯算清繳時做了調(diào)增,今年又把這筆存貨跌價準備沖回了,那今年匯算清繳可以調(diào)減嗎?
工商年審,有一個股東認繳和實繳的資本。 注冊資本500萬,兩個股東分別已經(jīng)實繳47.5+2.5=50萬。認繳的出資額還是填500還是填500-50=450萬?因為之前一直填的是500萬認繳,實繳出資額填的47.5+2.5
老師好,公司購買多臺手機用于促銷,同時每臺手機加了鐳雕費用和定制套餐費用,手機稅率13%,其他費用6%,請問其他費用要入到資產(chǎn)原值嗎,如果入庫應該怎么處理
老師你好我單位是2024年10月28日,租用了公租房房屋給員工居住,發(fā)票開具的是2024年6月1日-2025年12月,這種咋樣做賬
你好,老師我想問一下,出售交易性金融資產(chǎn)需不需要同時將公允價值變動損益轉入投資收益?
老師新接手一家企業(yè)未分配利潤是負數(shù)轉過來要交稅嗎
公司都沒會計,我是免費幫忙,而且我也不懂,2025年1月請別人指導的報表,當時"留存”,填的數(shù)據(jù)也忘記了,感覺是0申報,之后有別的會計說“留存”不對,現(xiàn)在我也不知道如何查詢當時“留存"的報表數(shù)據(jù)
我現(xiàn)在糾結的是,所得稅匯算調(diào)整怎么處理。按理說如果是本年發(fā)生的費用。只要在匯算前拿到發(fā)票都可以不調(diào)增。問題就是比如我們下年5月匯算,下年1-5月拿到的發(fā)票,就要區(qū)分哪些費用是2025年的,哪些又是2026年的,蠻復雜的??刹豢梢灾苯影?2月來區(qū)分,只要是當年12月沒有回來發(fā)票的費用全部調(diào)增,如果次年1-5月回來2025年的費用發(fā)票,全部當做2026年的費用扣除
你好,操作是可以的了。