同學(xué),你好 是可以的
老師,請問下,我當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票,當(dāng)月不想入賬,可以當(dāng)?shù)揭院笕胭~嗎?4月份收到30萬,暫時成本票夠了,放到8月可以嗎?
老師好,我想問下有收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那比如我3月份收入4000萬,成本只1000萬,4月份我收入500萬,但是成本700萬,那4月份我700萬的成本我可以全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,2022年12月分包款開具發(fā)票了,但是2023年1月付款,我能把成本入到2023年1月成本嗎?
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師好,我們這個月發(fā)生了120萬的成本支出,但是本月收不到發(fā)票,馬上月末了,為了降低利潤,可以暫時先把這部分做成成本,等1月份發(fā)票到了再放到本月賬里嗎?
老師,政府有3個人走的我們物業(yè)公司勞務(wù)派遣,我給他們算費用的時候有工資,社保,醫(yī)保,工會經(jīng)費,還有開票的稅金,還有啥
老師,同一個法人的兩個公司可以簽業(yè)務(wù)合同嗎
老師,請問這個認(rèn)繳出資額和實繳出資額,根據(jù)什么金額填?
老師,去年計提了存貨跌價準(zhǔn)備,匯算清繳時做了調(diào)增,今年又把這筆存貨跌價準(zhǔn)備沖回了,那今年匯算清繳可以調(diào)減嗎?
工商年審,有一個股東認(rèn)繳和實繳的資本。 注冊資本500萬,兩個股東分別已經(jīng)實繳47.5+2.5=50萬。認(rèn)繳的出資額還是填500還是填500-50=450萬?因為之前一直填的是500萬認(rèn)繳,實繳出資額填的47.5+2.5
老師好,公司購買多臺手機用于促銷,同時每臺手機加了鐳雕費用和定制套餐費用,手機稅率13%,其他費用6%,請問其他費用要入到資產(chǎn)原值嗎,如果入庫應(yīng)該怎么處理
老師你好我單位是2024年10月28日,租用了公租房房屋給員工居住,發(fā)票開具的是2024年6月1日-2025年12月,這種咋樣做賬
你好,老師我想問一下,出售交易性金融資產(chǎn)需不需要同時將公允價值變動損益轉(zhuǎn)入投資收益?
老師新接手一家企業(yè)未分配利潤是負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)過來要交稅嗎
公司都沒會計,我是免費幫忙,而且我也不懂,2025年1月請別人指導(dǎo)的報表,當(dāng)時"留存”,填的數(shù)據(jù)也忘記了,感覺是0申報,之后有別的會計說“留存”不對,現(xiàn)在我也不知道如何查詢當(dāng)時“留存"的報表數(shù)據(jù)