 
                            是的,免掉的那一部分增值稅還要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入計(jì)算繳納所得稅
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
請(qǐng)教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)開具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營(yíng)業(yè)外收入還是減免稅?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,那是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入,要繳納企業(yè)所得稅是嘛
 
                老師,我公司的車賣了,買價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國(guó)企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來?
老師好,有沒有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時(shí)候有沒有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號(hào)嗎?

