你好,是的,就是這樣子理解。
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 到月底營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅,不如季度29萬(wàn)含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬(wàn) 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對(duì)嗎?
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車船稅300請(qǐng)問(wèn)如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來(lái)生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來(lái)合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?