是的,這種情況下需要用盈余公積彌補(bǔ)虧損
年初未分配利潤-4萬元,稅前利潤54萬元,所得稅利潤率25%,按凈利潤10%,5%提取法定盈余公積,任意盈余公積,向投資者分配利潤10.5萬元,用稅前利潤彌補(bǔ)虧損,則年末未分配利潤為多少
小企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤600萬元,年初有未彌補(bǔ)虧損20萬元(為近5年未彌補(bǔ)虧損),向投資者分配利潤100萬元,盈余公積提取比例10%,則年末未分配為()萬元
老師,21年公司盈利200萬,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)本命利潤嗎? 借:本年利潤 200萬 貸:利潤分配-未分配利潤 200萬 借:利潤分配-分配利潤(金蝶沒有這個(gè)科目怎么辦) 貸:利潤分配-提取盈余公積 20萬 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:盈余公積20萬 這樣對(duì)嗎
老師,年末未分配利潤期初是借方余額96萬,本年貸方發(fā)生額22萬,未分配利潤期末借方余額74萬,還需要計(jì)提盈余公積嗎
老師,你好,咨詢下,例如22年底貸方20萬未分配利潤,法定盈余公積2萬,23年虧損3萬,賬務(wù)處理,先用法定盈余公積彌補(bǔ)虧損, 借:法定盈余公積 貸:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 2萬 結(jié)轉(zhuǎn): 利 借:利潤分配-盈余公積補(bǔ)虧 貸;利潤分配-未分配利潤2萬 年末利潤分配未分配余額貸方19萬 這種情況下法定盈余公積可以全額彌補(bǔ)當(dāng)年虧損不
老師,把研發(fā)費(fèi)用,錯(cuò)記到成本費(fèi)里了,本年和以前年度的都有,應(yīng)該咋處理
老師,單位招了幾個(gè)臨時(shí)工幫忙,這個(gè)我怎么給他們支報(bào)酬,讓他們?nèi)ザ惥珠_勞務(wù)發(fā)票他們可能要交稅,有沒有什么省稅的方法?
工商年報(bào)里面資產(chǎn)狀況信息咋寫?小白
老師,中午好。收了兩個(gè)人伙食,200元一個(gè)月,預(yù)收了2個(gè)月,收了802元。多收了一個(gè)人2元。然后只吃了一個(gè)月,現(xiàn)在要退他們伙食費(fèi)。我就把402元平攤退給他們了。但是我賬做完了。也跨年了。我現(xiàn)在要退2元給她。我要怎么做賬呢
物流企業(yè)收到發(fā)票:電吹風(fēng)70元和二手服務(wù)器配件400元是進(jìn)辦公費(fèi)還是低值易耗品
老師,我問下我們有個(gè)研發(fā)費(fèi)用材料做成庫存商品。再把多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用轉(zhuǎn)回來。這分錄對(duì)嗎?
老師您好,勞務(wù)派遣公司一般納稅人,選擇了簡(jiǎn)易差額征稅5%的稅率,還能開6%的全額專用發(fā)票嗎
請(qǐng)問貨物運(yùn)輸電子收款憑證可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
老師,我公司收到100萬,實(shí)收資本90萬 管理費(fèi)用10萬 收到款時(shí)我都記入了實(shí)收資本 借:銀行存款100 貸:實(shí)收資本100 計(jì)算應(yīng)付管理費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款款-管理費(fèi) 然后其他應(yīng)收款沖了實(shí)收資本 借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款 付管理費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 10 貸:銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費(fèi)了,您看我哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了。
老師,現(xiàn)在是老板娘來管超市了,我給采購不直接報(bào)銷了,我給采購過一遍應(yīng)付賬款對(duì)吧,不用其他應(yīng)付款
彌補(bǔ)—6萬分錄做完后未分配利潤余額是零,年末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這一項(xiàng)就填零嗎?
是的,就是那樣子的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。