該暫估已經(jīng)支付了還是不用再支付了 ?
老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來(lái)了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來(lái)的發(fā)票怎么做賬謝謝
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎?謝謝
老師您好,年末暫估成本,匯算清繳時(shí)確定不回來(lái)發(fā)票,納稅調(diào)增,那我賬上暫估成本怎么處理
老師,您好,請(qǐng)教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)上需不需要做處理?
老師,您好!暫估的庫(kù)存,到匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒有回來(lái),直接調(diào)增利潤(rùn)?賬面上怎么處理呢
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個(gè)是正確的?)
老師我們從代賬公司的賬接過來(lái)需要他們給我們哪些東西
有限公司法人不能做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吧?股東可以吧?
老師,我單位到銀行開戶,需要填制并提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
老師,我們老板想從自己另一家注冊(cè)的公司過賬,然后轉(zhuǎn)到自己的私戶,這個(gè)怎么合規(guī)呢,會(huì)涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師小規(guī)模出口貨物可以嗎?外貿(mào)的,除了不能退稅以外還有別的嗎
一個(gè)人在同家公司又發(fā)工資又給咨詢費(fèi)合理?
老師,如果單位規(guī)模比較小,只把公章到公安局備案,其他的章:財(cái)務(wù)專用章、合同章、發(fā)票專用章沒到公安局備案,也沒到指定地點(diǎn)刻章,會(huì)有什么后果?
老師上繳稅金,從哪個(gè)科目查,怎么查,包括哪些
老師一個(gè)公司一會(huì)掛在應(yīng)收賬款,一會(huì)掛其他應(yīng)收款,一會(huì)掛應(yīng)付賬款,這樣怎么調(diào)整
有一部分支付過了,有一部分不用再支付了
暫估 用的哪個(gè)往來(lái)科目呢
支付過的就直接掛的對(duì)方公司,沒支付的就直接在應(yīng)付賬款下設(shè)了個(gè)暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)
那掛的對(duì)方公司的那部分呢?
對(duì)方因?yàn)槲唇欢惤?,開不出票了,現(xiàn)在也聯(lián)系不到人了
24年確認(rèn)為費(fèi)用,平往來(lái)
怎樣平往來(lái)?
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款
這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀,不過是借:成本,貸:應(yīng)付賬款-某公司
付款時(shí),不是貸銀行存款嗎
因?yàn)楫?dāng)時(shí)為了避免預(yù)繳所得稅,匯算清繳退稅麻煩,所以年底的時(shí)候已經(jīng)做過了
這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀,不過是借:成本,貸:應(yīng)付賬款-某公司
付款,銀行存款的分錄呢。
付款是當(dāng)時(shí)做的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
借:成本,貸:應(yīng)付賬款-某公司
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
這不就平了嗎
當(dāng)時(shí)看您說平往來(lái),我沒明白啥意思,現(xiàn)在理解了
好的,祝你工作順利!