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老師我想問(wèn)一下,我們把買的材料又加價(jià)開票給掛靠的發(fā)包方,我們這個(gè)材料開票是不是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品呀,還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)工程施工成本一材料成本呀

2025-06-17 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-17 14:21

?就是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶9042 追問(wèn) 2025-06-17 14:23

我看他家以前會(huì)計(jì)把計(jì)施工材料成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:23

沒(méi)那個(gè)必要的哈,直接銷售的材料

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快賬用戶9042 追問(wèn) 2025-06-17 14:24

我覺(jué)得也是這樣的,我覺(jué)得結(jié)轉(zhuǎn)怪怪的,那他這樣對(duì)不對(duì)呢

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:25

他是多此一舉哈,你按自己的思路做就行

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快賬用戶9042 追問(wèn) 2025-06-17 14:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:25

不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶9042 追問(wèn) 2025-06-17 14:28

我們這個(gè)是建筑安裝公司,老師也應(yīng)該這樣是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:29

是的,就是按你說(shuō)的那樣子做就行

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快賬用戶9042 追問(wèn) 2025-06-17 14:30

好的,老師,五星好評(píng)

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:30

不客氣,祝你工作順利。

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您好,是的,是這個(gè)意思的
2023-03-14
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好這個(gè)可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨(dú)稅額做稅金及附加也可以
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你好,學(xué)員,是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
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