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老師,請問非員工在公司掛社保,賬務(wù)怎么處理合適?全部按照其他應(yīng)收款處理,還是虛擬工資發(fā)放做賬?謝謝

2025-06-16 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-16 18:31

你好,這個建議當(dāng)做有這個員工,給他做工資,發(fā)工資.

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快賬用戶6856 追問 2025-06-16 18:34

但是,工資怎么確定呢?怎么走帳?收他的社??钣衷趺大w現(xiàn)呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-16 18:34

你好,你可以做當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),稍微高一點就行 賬上做發(fā)放. 其他的私下處理.

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快賬用戶6856 追問 2025-06-16 18:35

但是,工資沒有實際發(fā)放,帳怎么消?收他的社??钣职凑帐裁疵髂矿w現(xiàn)?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-16 18:36

你好,你如果都想做完美,就不能掛社保了.

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齊紅老師 解答 2025-06-16 18:36

一個違法的事情,不能靠會計做2個分錄,就能都做到完美的.會計做不到.

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快賬用戶6856 追問 2025-06-16 18:38

了解了,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-16 18:39

你好,不用客氣的了.

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你好,賬上按月計提工資,什么時間發(fā)下去再做支付的分錄在三月份發(fā)放一二月份的,二月份不用做支付的,三月份一塊做就行。
2023-04-05
你好,你如果是掛往來 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借;其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-08-27
對的,是的,是這么做的。
2023-09-14
同學(xué)你好 那就直接按照往來的來做
2022-07-11
那你后面繳納的時候,你就全部放在其他應(yīng)收款就可以了。繳納的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款??鄢臅r候是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2021-10-11
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