借銀行存款貸,預收賬款,應交稅費,應交增值稅銷項
老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發(fā)票未開具,暫估入賬怎么做會計分錄呢
老師,請問沒有開發(fā)票的銷售收入要怎么做會計分錄呀
你好,老師,已發(fā)出商品,車間費用已產生、對方未確認收入,未開票銷售發(fā)票,這個會計分錄怎么做,
好的,^_已經(jīng)銷售出去的設備有開票,賬上做了收入,現(xiàn)在有部分說是不能算收入,也不是銷售退回,貸方?jīng)_減部分銷售收入,借方怎么做呢
老師 像這種 之前的計提的會計分錄是借方銷售費用,貸方:預計負債 這個我做對了沒?沖銷的話分錄是怎么做呢?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關稅費問題?
老師 我們是測繪服務公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權轉讓 個人所得稅=股權轉讓收入-股權原值-合理費用)*20% 怎么知道股權原值是多少?
那要是還沒收到錢,借方應該放哪個科目呀
你好,應收賬款做這個。