您好,不會,正常申報就可以
老師,現(xiàn)在疫情期間可以開一個點的專普票,如果開3個點的專普票,會不會容易引起稅務局的監(jiān)控?
請問老師,個稅大批量的0申報,會不會引起稅務監(jiān)控?
老師:平時營業(yè)收入10多萬,突然某個月100多萬,這種情況會不會引起稅務局監(jiān)控
老師存貨周轉率和毛利率有啥勾稽關系,稅務系統(tǒng)是怎么監(jiān)控這個點的
老師,100萬的業(yè)務,留底稅額22萬,這會不會引起稅局后臺監(jiān)控
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,那每次適當交一點稅好還是全額抵扣完也無所謂?
你說的是增值稅嗎
是的,增值稅
這個要按稅負來的,不能低于稅負
低于稅負率會如何?
低于稅負,稅務局會查賬的
關鍵公戶實在沒錢了,也顧不上稅負率了,所以我才問適當交一點是不是比不交的好
是的,適當交一點沒有稅務風險
連續(xù)幾個月如果一直用留抵稅0申報這樣是不是后臺就會預警
有可能,現(xiàn)在這個系統(tǒng)嚇死人