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老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(不含稅收入),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營(yíng)業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的,報(bào)增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報(bào)的不含稅收入數(shù)累計(jì)數(shù)和稅額累計(jì)數(shù)不同,請(qǐng)問怎么調(diào)整賬面
老師您好,如附件,增值稅納稅申報(bào)主表,按適用稅率計(jì)稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎?是因?yàn)榍耙粋€(gè)月申報(bào)了未開票收入,本月這筆又開票了,在本月未開票收入又填了個(gè)負(fù)數(shù)造成的
老師,我報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對(duì)比失敗,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù),沒有未開票收入啊,這是什么意思
不懂,什么是增值稅收入,不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入,這個(gè)是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個(gè)意思嗎?,老師,我上面理解的對(duì)嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
老師,請(qǐng)問我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),開票稅率是0,由于外資要撤資做了凈資產(chǎn)審計(jì),需要把未開票收入列出來,我賬上做了未開票收入,那么我增值稅申報(bào)時(shí),是否需要在16行中未開票的地方填入這個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),以后開票了,再在未開票收入地方填寫負(fù)數(shù),直到正負(fù)抵消為止,謝謝!
老師,現(xiàn)在的抵扣發(fā)票還用打印出來,做進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)嗎
匯算清繳管理費(fèi)用賬載金額寫發(fā)生額借方還是貸方,稅收金額看什么詳細(xì)說一下
老師!第一個(gè)分錄貸固定資產(chǎn)是原值還是余值?
老師,請(qǐng)問下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
老師好,工地上買了錨桿,記會(huì)計(jì)什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫?謝謝
乙方計(jì)提的質(zhì)保金處理的會(huì)計(jì)分錄
快賬財(cái)務(wù)軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 這樣做賬會(huì)導(dǎo)致哪些問題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤(rùn)總額是161991.51,已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒有收入,只有成本費(fèi)用39781.24,那么估算一下。二季度利潤(rùn)總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問一下 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資 3.1-3.31沒有報(bào)增值稅及附加稅必須去大廳嗎
您好,這是因?yàn)榭缒晡撮_票,在本年開票了,申報(bào)未開票負(fù)時(shí)不成功,因?yàn)槲撮_票收入累計(jì)為正才行的,