這個(gè)的話會(huì)有一個(gè)增值稅,所得稅沒(méi)有。
位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒(méi)有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)如下: (1)甲企業(yè)自行申報(bào)進(jìn)口一批摩托車零件,支付給國(guó)外的買價(jià)120萬(wàn)元、包裝費(fèi)2萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,支付購(gòu)貨傭金3萬(wàn)元,由甲企業(yè)向海關(guān)繳納稅金后(取得海關(guān)專用繳款書(shū)),海關(guān)放行。 (2)甲企業(yè)當(dāng)月銷售自產(chǎn)A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬(wàn)元,并將5輛A型摩托車贈(zèng)送協(xié)作單位;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬(wàn)元。 (3)甲企業(yè)將一座2018年7月購(gòu)置的倉(cāng)庫(kù)以230萬(wàn)元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓,購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬(wàn)元,增值稅20萬(wàn)元。 (4)乙企業(yè)收購(gòu)甲企業(yè)B型摩托車80輛出口,甲企業(yè)給乙企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額40萬(wàn)元,增值稅額5.2萬(wàn)元,乙企業(yè)申報(bào)該批摩托車出口的離岸價(jià)格合計(jì)45萬(wàn)元。 其他相關(guān)資料:①甲企業(yè)進(jìn)口零件的關(guān)稅稅率為6%;②生產(chǎn)銷售的A、B型摩托車適用消費(fèi)稅稅率均為10%;③摩托車增值稅出口退稅率1
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事摩托車的生產(chǎn)與銷售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)10月8日將10輛摩托車賒銷給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于10月9日開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款25000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司采取以舊換新銷售摩托車30輛,舊摩托車作價(jià)1300元/輛(不含稅),新摩托車作價(jià)2500元/輛(不含稅)。(4)甲公司將50套摩托車用于職工福利,同類摩托車含稅的售價(jià)為2825元/輛。已知:增值稅稅率為13%,摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間2.上述事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅3.甲公司10月以舊換新方式銷售摩托車的增值稅銷項(xiàng)稅額4.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事摩托車的生產(chǎn)與銷售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)10月8日將10輛摩托車賒銷給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于10月9日開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款25000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司采取以舊換新銷售摩托車30輛,舊摩托車作價(jià)1300元/輛(不含稅),新摩托車作價(jià)2500元/輛(不含稅)。(4)甲公司將50套摩托車用于職工福利,同類摩托車含稅的售價(jià)為2825元/輛。已知:增值稅稅率為13%,摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間2.上述事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅3.甲公司10月以舊換新方式銷售摩托車的增值稅銷項(xiàng)稅額4.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
4.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷售給商場(chǎng)某型號(hào)摩托車30輛,出廠價(jià)(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)每輛2000元。該商場(chǎng)當(dāng)月只付清了其中20輛的購(gòu)車款及價(jià)外費(fèi)用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為商場(chǎng)開(kāi)具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售給使用單位同型號(hào)摩托車10輛,銷售價(jià)33000元/輛,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。同時(shí)也請(qǐng)運(yùn)輸單位向使用單位開(kāi)具了1000費(fèi)并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號(hào)摩托車5輛以出廠價(jià)給本廠售后服務(wù)部使用。(4)將本廠售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠職工。(5)購(gòu)進(jìn)一批原材料,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購(gòu)進(jìn)一批零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購(gòu)買辦公用品等30000元,未取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
某摩托車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售摩托車,出廠不含稅單價(jià)為3000元/輛。3月該廠購(gòu)銷情況如下:(其他相關(guān)資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當(dāng)月抵扣;生產(chǎn)銷售的該摩托車氣缸容量250mL) (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛摩托車,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,摩托車廠給予了8%現(xiàn)金折扣。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售600輛摩托車,當(dāng)期銷售摩托車發(fā)出包裝物收取押金84000元,本月沒(méi)收逾期未收回的包裝物押金31640元。 (3)購(gòu)進(jìn)摩托車零部件、原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)80000元;支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額15000元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)月該摩托車廠應(yīng)納增值稅。 (4)計(jì)算當(dāng)月該摩托車廠應(yīng)納消費(fèi)稅。
老師好,工地上買了錨桿,記會(huì)計(jì)什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫(xiě)?謝謝
乙方計(jì)提的質(zhì)保金處理的會(huì)計(jì)分錄
快賬財(cái)務(wù)軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 這樣做賬會(huì)導(dǎo)致哪些問(wèn)題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤(rùn)總額是161991.51,已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用39781.24,那么估算一下。二季度利潤(rùn)總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問(wèn)一下 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資 3.1-3.31沒(méi)有報(bào)增值稅及附加稅必須去大廳嗎
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
不用的營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營(yíng)所得里交稅嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
那1萬(wàn)塊增值稅得上多少錢稅
您好,這個(gè)的話,一般納稅人13個(gè)點(diǎn),小規(guī)模1個(gè)
那這個(gè)可不可以贈(zèng)送給我公司的員工
可以,當(dāng)然是能贈(zèng)送的