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Q

請問進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減借方有余額怎么處理呢

2025-06-13 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 16:49

可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶8981 追問 2025-06-13 16:51

二級科目是其他還是稅收優(yōu)惠呢,摘要寫什么比較好呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:53

二級科目選其他 即可

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快賬用戶8981 追問 2025-06-13 16:55

借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 金額負(fù)數(shù)是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:56

是的,金額是負(fù)數(shù),才能平

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快賬用戶8981 追問 2025-06-13 16:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:57

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,當(dāng)時是怎么做的?你做紅字憑證沖減就可以了。
2025-02-07
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023-02-19
好,你可以年末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓他們沒有余額。
2021-12-03
學(xué)員您好,財政部規(guī)定這樣做 實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2021-08-05
學(xué)員你好,還有留抵的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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