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高新技術(shù)企業(yè)每月申報增值稅時可以抵扣進(jìn)項稅5個點嗎,需要在哪里申報

2025-06-13 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 14:39

你好,你是說增值稅加計扣除?

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快賬用戶7926 追問 2025-06-13 14:42

你好老師,是的

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齊紅老師 解答 2025-06-13 14:44

在《增值稅及附加稅費申報表》附列資料(四)中填寫加計抵減情況

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快賬用戶7926 追問 2025-06-13 14:44

在哪里抵扣,是怎樣抵扣的

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齊紅老師 解答 2025-06-13 14:46

一般項目加計抵減額計算。你去看申報表,上面有這個,你填入對應(yīng)的金額。

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快賬用戶7926 追問 2025-06-13 15:05

前提是需要在哪里備案才能加計扣除

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:06

你好,高新技術(shù)企業(yè)去稅務(wù)局備案就行。

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快賬用戶7926 追問 2025-06-13 15:09

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:10

你好,不用客氣的了。

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你好,你是說增值稅加計扣除?
2025-06-13
你好!你是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是可以
2024-08-30
你好增值稅的加計扣除是填寫增值稅服表加計扣除那你好增值稅的加計扣除是填寫增值稅附表加計扣除那張表。
2024-03-12
同學(xué)您好,附表四一般項目加計扣除,發(fā)生額和實際抵扣金額 ?
2023-11-09
你好,還有一個火炬年報,每年的三四月份。
2023-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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