你好,你的理解沒問題了。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
進(jìn)項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進(jìn)項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒有做進(jìn)項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進(jìn)項稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
勾選的增值稅進(jìn)項抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計算的進(jìn)項稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
一般納稅人,勾選了一些不抵扣勾選的專票,申報增值稅的時候,附表二中待抵扣進(jìn)項稅額中會出現(xiàn)那些不抵扣勾選發(fā)票的數(shù)據(jù),提交時提示(僅輔導(dǎo)期一般納稅或出口退稅企業(yè)填寫),提交不上去該怎么辦
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬了
老師,月末進(jìn)項大于銷項的這個分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個怎樣找我的開戶行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個不是要寫借款審批單嗎?借款事由寫什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營業(yè)外在那個科目中
對公支付的公司和發(fā)票的公司名可以嗎?之前對公有交易未開票,后面那家公司沒了
收匯的時候,有的水單會顯示扣除的手續(xù)費(fèi),有的錢扣了不顯示,這個做賬的話分別怎么做?
老師,為了促銷,業(yè)務(wù)員拿公司A產(chǎn)品103件出去綁定其它產(chǎn)品銷售,這樣我們可以把103件的A產(chǎn)品直接做銷售費(fèi)用嗎?
老師,我們是小私企,老板的親戚多,像跑業(yè)務(wù)都是老板娘帶著自己的親戚跑的,這基本是不會請外人的,老師,覺得心理有點(diǎn)不平衡
你好我想咨詢一下差額開票的綜合稅率是多少
那第四,其他是填的什么數(shù)據(jù),跟第一二三的數(shù)據(jù)有什么關(guān)聯(lián)嗎
你把它截圖過來看一下。
第四,其他底下有兩行,第一行是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 第二行是代扣代繳稅款
正常你本期認(rèn)證的金額和發(fā)票數(shù)量,會自動出現(xiàn)統(tǒng)計在這里。
是包括抵扣勾選和免退稅勾選的嗎
你好,是的,只要是認(rèn)證的進(jìn)項。