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老師,我們是酒店,有一個單位住宿來著,4月份付了1萬元住宿費(fèi),沒開票,我做了無票收入,5月份他又把這1萬元住宿費(fèi)開票了,我5月分錄怎么寫

2025-06-13 09:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 09:52

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票 ?

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沒有風(fēng)險,帳務(wù)沒有問題
2021-12-09
同學(xué),你好 要開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
2024-04-27
申報的時候按扣除開票的金額申報就是了
2022-11-09
你好 你去把收入紅沖了 。 借主營業(yè)務(wù)收入 1000貸其他應(yīng)付款-押金 1000 ;借其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2020-08-10
你好 6月首先 你做的是 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2. 紅沖你的收入 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 3 然后在按實(shí)際發(fā)生的4000做一筆收入 多的錢退回去 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-08-10
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