你好,可以按照這個順序記賬。
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
方正會計師事務(wù)所負責(zé)審計甲公司2021年度財務(wù)報表。審計項目組在審計工作底稿中記錄了貨幣資金審計的相關(guān)情況,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金,注冊會計師在監(jiān)盤前一天通知甲公司會計主管人員做好監(jiān)盤準(zhǔn)備。(2)甲公司會計主管人員F由于出差在外沒有參與盤點。(3)監(jiān)盤時,由出納把現(xiàn)金放入保險柜,并將已辦妥現(xiàn)金收付手續(xù)的交易登入現(xiàn)金日記賬,結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額;然后,由注冊會計師當(dāng)場盤點現(xiàn)金。(4)甲公司在乙銀行開立了一般存款賬戶。審計項目組經(jīng)過評估后認為,該賬戶的重大錯報風(fēng)險很低且對財務(wù)報表不重要,故未對該賬戶實施函證程序。(5)為了使銀行詢證函的回函直接寄送至?xí)嫀熓聞?wù)所,注冊會計師在實施銀行函證時,以會計師事務(wù)所的名義向銀行發(fā)函要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),簡要說明理由
老師好,我是轉(zhuǎn)行做出納崗,公司為進出口蔬菜貿(mào)易,出納主要工作為向農(nóng)民支付收購的蔬菜貨款以及包裝蔬菜的臨時人員工資(日結(jié)),支付方式為:公司賬戶先向出納轉(zhuǎn)賬然后由出納向每戶農(nóng)戶通過微信支付方式支付貨款,每日支付流水2-4萬左右,問: 1、公司轉(zhuǎn)給出納的錢然后由出納向農(nóng)戶挨家付款,這些支出是不是應(yīng)該登記在庫存現(xiàn)金日記賬內(nèi)? 2,是否可以把一天內(nèi)向所有農(nóng)戶的支出合計在一筆業(yè)務(wù)中登記,還是必須一家一記反映在日記賬中? 3,每日支付給包裝蔬菜工人的工資應(yīng)該反映在什么會計可能里面? 4,公司這種公轉(zhuǎn)私的做法是否符合會計法規(guī)定,因為每日付款流水較大,對于出納來說是否存在風(fēng)險? 因為是第一次做出納工作,缺乏經(jīng)驗,希望有老師可以幫忙解答,萬分感謝!
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
專項扣除個人所得稅老人沒超過60歲能申請么
老師您好,我想向您咨詢一個問題。假如一個個人向。一個公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費,是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個月工資2萬,沒有任何減免,每個月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報時研發(fā)費用加計扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報時研發(fā)費用扣除?
稅費企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),應(yīng)該的。