就是你做銷售費(fèi)用里面的廣告宣傳費(fèi)不能超過30% 你支付出去了,但是沒有分?jǐn)偟匠杀举M(fèi)用也不影響扣除
這個(gè)案例3中第二問,問廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)該調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,化妝品銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過當(dāng)年銷售收入的30%的部分準(zhǔn)予扣除。這題銷售收入應(yīng)該是8800,答案中為什么要加上出租不動(dòng)產(chǎn)的租金收入,出租不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不屬于銷售收入吧?
老師,化妝品制造銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入百分之30的部分,在交企業(yè)所得稅時(shí)準(zhǔn)予扣除。這個(gè)銷售(營(yíng)業(yè))收入是哪些?只是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入?
當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)用為25 000萬元,款項(xiàng)尚未支付。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過當(dāng)年銷售收入15%的部分允許稅前扣除,超過部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司當(dāng)年銷售收入為150 000萬元。 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債啊,怎么會(huì)是資產(chǎn),想不明白?
2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出5萬元;當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的廣告費(fèi)500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費(fèi)200萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中,正確的有( )。 A 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為39萬元 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為36萬元 C 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為500萬元 D 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為700萬元
對(duì)簽訂廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè),其中一方發(fā)生的不超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入稅前扣除限額比例內(nèi)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出可以在本企業(yè)扣除,也可以將其中的部分或全部按照分?jǐn)倕f(xié)議歸集至另一方扣除。另一方在計(jì)算本企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出企業(yè)所得稅稅前扣除限額時(shí),可將按照上述辦法歸集至本企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不計(jì)算在內(nèi) 麻煩老師對(duì)這段話進(jìn)行解釋下
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒超過60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個(gè)月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬,沒有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
比如當(dāng)年銷售收入是1000萬,30%就是300萬,如果當(dāng)年實(shí)際發(fā)生銷售費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)是100,是不是可以計(jì)提廣告費(fèi)200?
我不懂這一塊,我看到賬目顯示的就是這個(gè),當(dāng)年列支的金額?當(dāng)年計(jì)提的廣告費(fèi)攤銷=銷售收入的百分之三十。
你計(jì)提200是什么意思 得實(shí)際發(fā)生了,你得有發(fā)票呀。
我不了解,只負(fù)責(zé)報(bào)個(gè)稅,今天讓補(bǔ)交承攬合同印花稅。我們匯算清繳報(bào)表廣宣費(fèi)填寫的金額百分之三十,正好是我們當(dāng)年列支銷售費(fèi)用?當(dāng)年計(jì)提銷售費(fèi)用之和。我就想問一下,是不是當(dāng)年發(fā)生的廣宣費(fèi)如果沒有超過的銷售收入的百分之三十,是不是就可以計(jì)提長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師,我可以加一下您微信嗎,我明天可以給你截個(gè)圖,麻煩您給我講解一下
你好,你說的具體長(zhǎng)期待攤費(fèi)用又是什么 每個(gè)月分?jǐn)偟馁M(fèi)用都是固定的,你不能說你稅法上允許抵扣100,你就分?jǐn)?00, 假設(shè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用發(fā)生了1000,他是三年的,那就是1000÷3÷12每個(gè)月固定的就是分?jǐn)傔@些啊,不允許根據(jù)稅法的來 不好意思,學(xué)長(zhǎng)不允許我們私下就是交流,只能通過他的平臺(tái)