直接做相反的分錄即可
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
老師 無(wú)形資產(chǎn)6000元,累計(jì)攤銷已6000,還用做下面的分錄,把無(wú)形資產(chǎn)沖掉嗎? 借:累計(jì)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)
老師,問(wèn)一下無(wú)形資產(chǎn)的攤銷怎樣寫會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤 貸累計(jì)攤銷
老師好,無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值是100萬(wàn),10年攤銷,按照會(huì)計(jì)法每年只能攤銷10萬(wàn),但是稅法允許在攤銷十萬(wàn)的基礎(chǔ)上再加計(jì)攤銷10萬(wàn),我想問(wèn)再加計(jì)攤銷10萬(wàn)是什么時(shí)候攤銷的
老師,無(wú)形資產(chǎn)的攤銷怎么做分錄?比如借無(wú)形資產(chǎn)1200,進(jìn)項(xiàng)B,貸銀行存款120+B,分2年攤銷 時(shí),每月借無(wú)形資產(chǎn)攤銷50,貸累計(jì)攤銷50還是貸無(wú)形資產(chǎn)50呢?
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場(chǎng)地改造裝修期,費(fèi)用只有“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”和“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”兩個(gè),但是本月發(fā)生了“預(yù)收賬款—房租定金”,申報(bào)增值稅時(shí)零申報(bào),對(duì)不對(duì)?
老師,我們是出口企業(yè),登記時(shí)候生產(chǎn)型,但是稅務(wù)核查過(guò),我們不符合退稅,因?yàn)槲覀儾痪邆渖a(chǎn),哪還有其他方式可以符合退稅嘛,
固定資產(chǎn)下面的累計(jì)折舊多和少,是不是多的累計(jì)折舊使資產(chǎn)總額變更小一些?
招商局需要我司提供采購(gòu)物料的貨款,怎么取得數(shù)據(jù)?
老師 我想問(wèn)醫(yī)保要到哪申報(bào)
增值稅一般納稅納稅人證明怎么開(kāi)局
單位社保年度繳費(fèi)工資申報(bào),繳費(fèi)工資寫錯(cuò)了怎么辦?社保年檢還在申報(bào)期內(nèi),能改嗎?
外地有辦事處 開(kāi)我們石家莊公司的名稱可以用嗎?
半路結(jié)賬,之前沒(méi)賬,銀行足額1萬(wàn)分錄 咋做謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如住宿打車,商家發(fā)優(yōu)惠券,住了500塊,實(shí)際支付490,但是發(fā)票開(kāi)具了500,打車也是一樣的情況,會(huì)計(jì)報(bào)銷的時(shí)候是不是應(yīng)該按照直接支付金額具實(shí)入賬,而不能被發(fā)票干擾。
好的謝謝老師,
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!