你好,最好就是去更正12月的申報表,做點進項轉(zhuǎn)出
老師剛接到稅務局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務局里面就能申請
2023年的增值稅稅負低。稅務局讓補繳增值稅,這個應該怎樣操作
2023年的增值稅稅負低。稅務局讓補繳增值稅,這個應該怎樣操作
老師好,我們有位員工申請困難補助,之前24年3月份申報的是困難補助免個稅,剛剛稅務局打電話過來說讓該位員工自行在大病醫(yī)療里申請專項附加扣除。不能免個稅,需要更正申報。這怎么操作啊?我3月份更正申報完后是不是后續(xù)年份都要更正????
去年稅務讓補房產(chǎn)稅,提供不了原值依據(jù),稅務局就讓按原值100萬補了三年,后面我就一直按這個交,剛才打電話說檢測到去年補的原值有風險,不應該是整數(shù)[尷尬],去年補的還能是稅務局讓交的,后面自己也按那個交的怎么辦
請問進項稅額加計抵減借方有余額怎么處理呢
尊敬的納稅人:您好!如果您的綜合所得年收入不超過12萬元但需要年度匯算補稅或者年度匯算補稅金額不超過400元,且在取得所得時扣繳義務人已依法預扣預繳了個人所得稅,那么您無須辦理綜合所得年度匯算申報,也無須補繳稅款。在個人所得稅APP【綜合所得年度匯算】-【享受免申報】,無需補繳稅款。這個意思是不是不用做匯算清繳了!
在財務系統(tǒng)里主營業(yè)務成本是只能在借方發(fā)生額嗎?做錯了憑證需要紅沖
老師 保本銷售量=固定成本/單位邊際貢獻,那在多品種銷售的情況下,可以通過固定成本/(各產(chǎn)品的單位邊際貢獻*銷售比重之和)來計算保本量嗎
老師,本月征期截止啥時候
老師,您好!請問1月份已結賬了的憑證,5月份發(fā)現(xiàn)錯了,可以在5月份紅沖了,再錄正確的憑證吧
考試請問一下代收費37253.18元中是不是除了維修基金其他都要計入固定資產(chǎn)原值,計為房產(chǎn)稅基數(shù)
我們是制造業(yè),資產(chǎn)負債表里的在產(chǎn)品是體現(xiàn)哪些會計科目?
因供應商欠稅導致一張增值稅專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出并繳納增值稅,進項稅額是3462.83元,這筆會計分錄怎么記?
財務報表的凈資產(chǎn)是哪個數(shù)據(jù)?是資產(chǎn)總計嗎?
具體怎樣操作呢
直接登錄電子稅務局?
你好,是的。電子稅務局去更正申報 你也可以問下稅務局看他們有沒有其他要求
就說讓我稅負達到1.2
你好,那你可以按我說的。登錄電子稅務局去更正
老師進項稅額轉(zhuǎn)出填附表二的那一行
你好,你就填入其他就好了。
是填23b嗎?老師
你好,是的。你轉(zhuǎn)出,然后補稅就行
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師繳款失敗咋辦
你好,你的申報主表發(fā)來看下。
我明白了我后來又改正一下,沒有更新
你好,現(xiàn)在已經(jīng)解決了嗎
老師,稅款我交上了讓我按1.2%說了一下降了點,我想問的是就是轉(zhuǎn)出的進項稅額產(chǎn)生的附加稅就不享受減半征收了?
您好,小微企業(yè)是可以減半征收的
都已經(jīng)繳款了多交270塊
系統(tǒng)會不會產(chǎn)生多繳稅款,去年有附加稅沒有享受減半征收都繳費了稅管員打電話說不行稅收優(yōu)惠應享都要享受,我又改正的最后有十多塊的退稅
你好,是的,符合條件就應該享受