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老師 員工出差申請備用金24000元 出差回來報(bào)銷金額21591.2元 (另外報(bào)銷金額21591.2元中有元沒有126000元沒有發(fā)票)這個(gè)沒有票咋辦呀 結(jié)余金額已經(jīng)退回對公賬戶了

2025-06-12 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 15:16

你好,是多少?zèng)]有發(fā)票?

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快賬用戶9311 追問 2025-06-12 15:17

12600元沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:17

你好,按報(bào)銷金額入賬,只是這個(gè)12600不能稅前扣除。

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快賬用戶9311 追問 2025-06-12 15:18

那12600元沒有發(fā)票 但是申請備用金24000元也以對公賬戶轉(zhuǎn)了這個(gè) 12600元沒有發(fā)票礙事嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:19

你好,這個(gè)不影響的。只是不能稅前扣除。

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快賬用戶9311 追問 2025-06-12 15:21

哦哦 好的

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快賬用戶9311 追問 2025-06-12 15:21

謝謝老師 意思就是有票的可以做成本入賬是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:21

你好,是的,就是這樣了。

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