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請問老師之前暫估計提了工資55萬,做的分錄是借管理費用—職工薪酬55萬,貸應付職工薪酬55萬;請問是不是之后每月月底就不用計提了,發(fā)工資時借應付職工薪酬-工資,貸銀行存款就可以了

2025-06-11 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 15:46

在年初暫估的就是那樣處理就行,不過,不能那樣做,要按月計提工資

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快賬用戶9481 追問 2025-06-11 15:48

是去年3月底暫估的,請問老師去年發(fā)工資的時候憑證做錯了應該怎么調(diào)整?

是去年3月底暫估的,請問老師去年發(fā)工資的時候憑證做錯了應該怎么調(diào)整?
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齊紅老師 解答 2025-06-11 15:52

去年多暫估的,需要調(diào)整去年的利潤。今年的工資按月計提

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快賬用戶9481 追問 2025-06-11 15:56

我先把錯的憑證調(diào)了,請問老師怎么調(diào)嘛?借應付職工薪酬薪酬-工資,做成了借管理費用-工資,是把憑證全部從沖了,在做正確的嗎?

我先把錯的憑證調(diào)了,請問老師怎么調(diào)嘛?借應付職工薪酬薪酬-工資,做成了借管理費用-工資,是把憑證全部從沖了,在做正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-11 16:01

借:應付職工薪酬薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9481 追問 2025-06-11 16:11

請老師看看去年錯誤的這樣調(diào)整對嗎?

請老師看看去年錯誤的這樣調(diào)整對嗎?
請老師看看去年錯誤的這樣調(diào)整對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-11 16:14

現(xiàn)在就是你第1張圖片那樣沖多計提的工資,然后更正上年的報表,做匯算

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快賬用戶9481 追問 2025-06-11 16:19

匯算都已經(jīng)報了,這個調(diào)整更正會補交稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 16:20

是的,去年沒有納稅調(diào)增就得補交稅款

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同學你好,你的會計分錄沒有問題。
2020-12-27
?你好;? ? ?不可以這樣 ;先計提 ;然后發(fā)放 會扣除個稅和? 個人社保部分的??
2022-11-09
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應付職工薪酬 40000 貸:其他應付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
同學,你好,需要補計提下。
2022-04-10
同學你好!是這樣的
2021-12-25
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