內(nèi)賬你直接按103940那個(gè)做收入和收款就行
你好老師,另外還有一個(gè)問(wèn)題就是:我們賣給客戶一臺(tái)車開票價(jià)是30萬(wàn),另外車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶辦理,實(shí)際我們打包價(jià)收客戶是50萬(wàn),其中30萬(wàn)算我們的收入,另外20萬(wàn)是我們總公司墊付的款,金融放款50萬(wàn)是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師我們是貨車行,我們賣客戶車輛都是包車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些在內(nèi),金融放款也是包這些,實(shí)際開給客戶的發(fā)票是裸車價(jià),有時(shí)金融放的款比銷項(xiàng)票還少,那這樣外賬這邊要怎樣才能把賬給做平?
老師,我們公司幫A公司跟航空大學(xué)簽訂了48萬(wàn)的飛機(jī)維修合同,因?yàn)锳公司資質(zhì)不夠。但是這個(gè)合同我們公司不實(shí)際參與,所有維修都是A負(fù)責(zé)。發(fā)票由我公司開具48萬(wàn),13%的普票給航空大學(xué)。航空大學(xué)給我付48萬(wàn),這個(gè)錢實(shí)際是應(yīng)該由A公司取得,我們應(yīng)該把不含稅的全部?jī)r(jià)款付給A,要怎么操作才能明正言順的把不含稅金額付給A呢
老師好,我們賣貨貿(mào)易公司的,每次開票他們都有退回些款給我們,但每個(gè)月他們要求我們開票的金額都比我們實(shí)際收到他們的貨款和退回金額總和大的,最后我們賬面是開票多了,但是我們收款少了,貿(mào)易公司說(shuō)我們少收的部分不是他們未付我們貨款,是平賬了,就是走賬了。這是什么意思啊?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做建筑的,有一個(gè)木工班組,這個(gè)木工班組在實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是按包工包料來(lái)結(jié)算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是不含稅價(jià)來(lái)結(jié)算,比如不含稅100萬(wàn),外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬(wàn),材料 80萬(wàn),人工是申報(bào)個(gè)稅來(lái)做成本,那這樣我同對(duì)方結(jié)算我是不是還是按100萬(wàn)支付給他,材料80萬(wàn),20萬(wàn)人工,材料最后我要支付給7%的稅點(diǎn)給他,因?yàn)槲业挚哿?3%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來(lái)算他的結(jié)算價(jià)
報(bào)考中級(jí)的工作證明模版有嗎,繼續(xù)教育也要證明?
老師麻煩問(wèn)一下藥品破損和過(guò)期可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
每個(gè)月要申報(bào)工資,是不是就是在自然人電子稅務(wù)局綜合所得申報(bào)那里,就是申報(bào)個(gè)稅的地方
請(qǐng)問(wèn)增值稅的申報(bào)路徑是怎樣?
發(fā)票還是小區(qū)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,有門牌號(hào),可以做員工福利費(fèi)嗎
老師報(bào)考稅務(wù)師,有工作證明,但是沒給交社保,社保證明等是必須傳的資料嗎
老師麻煩問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司首單出口,都需要做什么備案,還有大概的出口退稅流程
餐飲公司客人在店內(nèi)受傷的醫(yī)療費(fèi)入怎么費(fèi)用
老師,管理咨詢類公司后期新公司法需要實(shí)繳到位嗎
老師有些客戶,開不開票還不一定,我這邊外賬上都沒做收入,內(nèi)賬上我要怎么入賬,如果后面又開票了我要怎么沖?
賬面收到多少就做多少收入
有客戶是按含稅單價(jià)收的貨款,但是沒說(shuō)要不要票,我也直接按收到多少錢先入賬嗎
是的,內(nèi)賬就是那樣做的
我們這個(gè)客戶是中間商他沒資質(zhì),我們賣給他的貨都沒還收款,將來(lái)他把這個(gè)氣賣給誰(shuí),票我們就開給誰(shuí),誰(shuí)再給我們轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬收的錢抵他沒付的貨款,我要怎么做分錄
你只認(rèn)你們直接的交易方收款就行,不管第3方