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Q

請問老師,新接手一家一般納稅人高企,今年收到去年的發(fā)票,做了以前年度損益調整費用,另還有增值稅加計抵減去年忘記記其他收益,今年做了以前年度損益調整收入,這些分錄做了之后,還需要做哪些事情?明年匯算清繳時怎么做?電子稅務局里去年的報表要變更嗎?去年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表要更正申報嗎?會計學堂有沒有課程是介紹這方面的?

2025-06-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-11 15:49

你好,同學,收到去年的發(fā)票先要確定是不是入了費用,如果調整賬的話匯算清繳數(shù)據(jù)要跟著變,24年的申報表更正申報后,25年匯算清繳沒有影響,學堂應該有這方面的實操課程

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你會計分錄有誤的就需要調整以前年度損益
2021-06-28
你好,不需要做更正申報的。匯算清繳納稅調整就行。
2023-04-18
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
你好你們是籌建期的嗎
2025-01-17
借,以前年度損益調整 營業(yè)外支出 貸,銀行存款 滯納金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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