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老師好,上月因會計疏忽晚扣社保,有滯納金。滯納金已從公司賬戶扣除,這部分滯納金需要會計承擔(dān)的話應(yīng)該怎么做賬?

2025-06-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-11 14:54

你好,這個公司。支付的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。

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快賬用戶9640 追問 2025-06-11 15:01

借:其他應(yīng)收款-員工10 貸:銀行存款10 給員工發(fā)工資時候扣除,咋做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-11 15:02

你好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

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你好,這個公司。支付的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
2025-06-11
你好,滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2020-09-05
你好,公司是借管理費用-社保,其他應(yīng)收款-社保個人部分,貸銀行存款。 滯納金公司不承擔(dān),可以不用做。如果要做的話是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后扣回的時候做相反的分錄。
2025-02-12
你好 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 貸銀行存款
2021-09-07
同學(xué),你好 代賬公司 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款602.4 支付給客戶公司 借:其他應(yīng)付款602.4 貸:銀行存款 602.4
2025-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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