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收到一張沖減去年暫估費(fèi)用的發(fā)票,他是專票,可以做不抵扣發(fā)票,把總金額(金額+進(jìn)項(xiàng)稅額)直接當(dāng)費(fèi)用入賬嗎,如果是之后都不抵扣的話稅務(wù)系統(tǒng)要做什么操作

2025-06-11 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-11 14:40

你好,你不抵扣的話可以這樣子做。

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:43

那稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:46

還有想問下賬上要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:47

你好,你稅務(wù)系統(tǒng)做勾選不抵扣就可以了。

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快賬用戶4732 追問 2025-06-11 14:50

稅務(wù)系統(tǒng)上選擇不抵扣的原因,要選哪個(gè)咧?是因?yàn)榻痤~不夠所以才需要把進(jìn)項(xiàng)稅也加進(jìn)去,寫出來的那幾個(gè)原因都不符合

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:54

你好,你選其他就可以了呀。

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你好,你不抵扣的話可以這樣子做。
2025-06-11
你好,可以這么做的,在勾選平臺(tái)需要選擇不抵扣勾選。
2021-10-24
同學(xué)你好,是可以的;
2021-01-07
你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設(shè)該銷售價(jià)格是含稅價(jià)500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優(yōu)惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
你好 現(xiàn)在可以抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-08-20
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