同學(xué),你好 你發(fā)票開了10萬(wàn),是全額開票差額征稅嗎??還就是普通的發(fā)票
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬(wàn)元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬(wàn)塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎?
老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時(shí)間在B公司兼職做了一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬(wàn)元的報(bào)酬。請(qǐng)問(wèn):1.這筆報(bào)酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個(gè)人所得稅扣除分別怎么計(jì)算?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒(méi)來(lái),需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,有沒(méi)有項(xiàng)目平移的情況?比如說(shuō)我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬(wàn)。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬(wàn)建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬(wàn)建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬(wàn)呢?謝謝
申報(bào)時(shí)是按簡(jiǎn)易方法計(jì)稅的
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款? 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? (這個(gè)就是代扣代繳個(gè)稅社保金額) 貸:銀行存款
老師,那還需要對(duì)方提供主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(代繳個(gè)稅社保)這個(gè)金額的發(fā)票嗎
同學(xué),你好 是需要這個(gè)憑證的
這么說(shuō)A公司除了交個(gè)稅社保還要交這部分金額的增值稅?
是B公司,打錯(cuò)了
同學(xué),你好 所以看你開具的發(fā)票,你是一般的發(fā)票,那就是10萬(wàn)的增值稅
作為勞務(wù)公司A來(lái)說(shuō)開具了10萬(wàn)的發(fā)票是要按10萬(wàn)申報(bào)增值稅,那對(duì)方也就是B還需要提供上面主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(個(gè)稅社保)的發(fā)票,那就是B也要申報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票金額的增值稅
同學(xué),你好 嗯嗯,是的