補賬分錄: 借:無形資產(chǎn) - 礦權(quán) 50 貸:資本公積 - 資本溢價 50 附件: 原礦權(quán)評估報告(證明作價 1050 元)、公司章程(約定出資構(gòu)成); 情況說明(說明漏記原因及補賬依據(jù))。 印花稅: 按補記的 50 元資本公積 ×0.025% 計算,稅額 0.0125 元(實務(wù)中可能因不足 1 角免繳)
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
股東陳以他100%持股的公司a,與股東黃出資400萬共同成立公司甲,公司甲注冊資本600萬,股東陳占60%..股東黃占40%。其中公司a經(jīng)過評估,賬面固定資產(chǎn)30萬,無形資產(chǎn)(軟件著作權(quán),商標(biāo))評估價值580萬,無形資產(chǎn)賬面0元。公司a之前是代理記賬。2023用新軟件期初建賬的時候,賬上有固定資產(chǎn)30萬,無形資產(chǎn)按評估價值入賬580萬。資本公積580萬。2023年1月建賬,無形資產(chǎn)都有計提攤銷?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說無形資產(chǎn)賬上錯誤想要調(diào)整成0。之前無形資產(chǎn)按評估價值入賬,導(dǎo)致資本公積增加580萬,而資本公積580已經(jīng)繳納印花稅。1-10月的財務(wù)報表上都是有無形資產(chǎn)?,F(xiàn)在如果把無形資產(chǎn)調(diào)整成0,相應(yīng)資本公積也成0。那之前繳納的印花稅可以申請退回嗎?另外3季度財務(wù)報表有無形資產(chǎn)580萬,資本公積580萬,而4季度的財務(wù)報表上無形資產(chǎn)0,資本公積0,會不會引起稅務(wù)方面的問題呢?謝謝老師!
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
老師,請問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預(yù)收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補,請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會計記的是應(yīng)收賬款—對方公司,這樣記對不對?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計入業(yè)務(wù)招待費嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)嗎?
老師,請教下,殘保金的申報中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風(fēng)險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進(jìn)銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因為我看總賬科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領(lǐng)用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報一個經(jīng)營所得,10月他這個經(jīng)營所得應(yīng)該怎么報???他是應(yīng)該用10萬減去成本,按利潤報經(jīng)營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊地址還是實際經(jīng)營地址,有文件規(guī)定嗎