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五月份申報個稅,跟賬上應(yīng)付職工薪酬相差金額剛好是一月份申報個稅的金額,一月份已經(jīng)跟稅務(wù)局交了,那六月份怎么做賬呢

2025-06-11 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-06-11 13:20

您好,如果已經(jīng)申報并繳納個稅,簡單處理,6月份計(jì)提工資時可以直接把這個個稅差補(bǔ)回來。

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快賬用戶1225 追問 2025-06-11 13:22

因?yàn)槲逶路萑耸聸]有提供工資表,人事每次都隔月給,單位一般不計(jì)提工資,那賬務(wù)處理怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:25

不計(jì)提工資,是在發(fā)放的時候直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或成本嗎?可以在工資表上把個稅的稅額標(biāo)一下,說明一下這個稅差的情況,然后相成成本費(fèi)用里把這個稅差做出來就行,也就是金額進(jìn)行一下調(diào)整就行。

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快賬用戶1225 追問 2025-06-11 13:31

直接計(jì)入成本,賬上調(diào)整是不是借:生產(chǎn)成本。貸:應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:09

對,是的。如果直接計(jì)入成本,在賬上直接這樣調(diào)一下就行。

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你好,這樣跟你說,發(fā)工資的次月來申報個人所得稅,所以說是不一致。
2022-08-09
您好,是的,在7月份的賬務(wù)中做, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-08-14
?你好;? 賬載金額 寫你 21年? 貸方計(jì)提的工資金額? ;? ? ? ?實(shí)際發(fā)生金額 寫你 借方應(yīng)付職工薪酬支付的金額。 稅收金額就是你匯算之前支付的 金額? ; 如果你們匯算之前都支付了。? 那么三個金額都是一樣的?
2022-04-20
您好,3月份沒發(fā)的要按0申報,4月份發(fā)了的按應(yīng)發(fā)申報
2025-04-16
你好,是的,個稅是次月報上月,會延遲一個月。
2020-11-10
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