業(yè)務(wù)沒有取消的情況下,你紅沖了這個(gè)發(fā)票之后,你再做一個(gè)暫估。
單位之前是小規(guī)模納稅人,之后變成一般納稅人,因?yàn)樵谝话慵{稅人期間紅沖了一張小規(guī)模期間開出的發(fā)票,而導(dǎo)致如圖6月應(yīng)納增值稅為負(fù)數(shù),請問這1165.05元應(yīng)該如何處理呢?
老師我們9月一號(hào)才變成一般納稅人,但是之前小規(guī)模的時(shí)候收了很多專票回來,這部分票應(yīng)該怎么處理?是直接入成本呢?還是怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項(xiàng)所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項(xiàng)所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
發(fā)票還是小區(qū)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,有門牌號(hào),可以做員工福利費(fèi)嗎
老師報(bào)考稅務(wù)師,有工作證明,但是沒給交社保,社保證明等是必須傳的資料嗎
老師麻煩問一下進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請問一下,我公司首單出口,都需要做什么備案,還有大概的出口退稅流程
餐飲公司客人在店內(nèi)受傷的醫(yī)療費(fèi)入怎么費(fèi)用
老師,管理咨詢類公司后期新公司法需要實(shí)繳到位嗎
快賬的軟件版本號(hào)和數(shù)據(jù)庫類型怎么填
老師企業(yè)每年都要進(jìn)行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整么?
老師,注冊資本任教制沒到出資日期,但是有債權(quán)債務(wù)糾紛可以采取承擔(dān)責(zé)任嗎
這個(gè)從銷售費(fèi)用明細(xì)賬選取樣本 不怕明細(xì)賬不完整嗎
業(yè)務(wù)取消了,現(xiàn)在的情況是,發(fā)票不再給開了,我這個(gè)月成本是負(fù)數(shù),咋辦
那你負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
老師,負(fù)數(shù)申報(bào)的話,收入比如是13萬,成本是-20萬,那我全額交13萬的企稅對嗎,剩下-7萬,抵扣到下個(gè)季度成本里
老師,你是這個(gè)意思嗎
你沒有其他的費(fèi)用的情況下,你這個(gè)利潤是13%2B20等于330,000才對
老師,那怎么辦,還有別的辦法嗎
是現(xiàn)在要抓緊再找成本票嗎
你這個(gè)130,000對應(yīng)的沒有成本嗎?
很少,就六七萬成本,對應(yīng)13萬的
那你增加費(fèi)用嗎?沒有費(fèi)用,那就交稅。
那我明白了,可以增加費(fèi)用,老師,還有一點(diǎn),比如說收入13閆,成本是-20+6=-14萬,費(fèi)用是21萬,這樣也可以對嗎,成本這塊可以填負(fù)數(shù)嗎
你好可以 可以是負(fù)數(shù)