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之前的成本票被沖紅了,這個(gè)月成本是負(fù)數(shù),我司是小規(guī)模納稅人,這怎么處理

2025-06-11 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-11 13:16

業(yè)務(wù)沒有取消的情況下,你紅沖了這個(gè)發(fā)票之后,你再做一個(gè)暫估。

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 13:30

業(yè)務(wù)取消了,現(xiàn)在的情況是,發(fā)票不再給開了,我這個(gè)月成本是負(fù)數(shù),咋辦

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齊紅老師 解答 2025-06-11 13:35

那你負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:06

老師,負(fù)數(shù)申報(bào)的話,收入比如是13萬,成本是-20萬,那我全額交13萬的企稅對嗎,剩下-7萬,抵扣到下個(gè)季度成本里

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:06

老師,你是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 19:07

你沒有其他的費(fèi)用的情況下,你這個(gè)利潤是13%2B20等于330,000才對

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:11

老師,那怎么辦,還有別的辦法嗎

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:12

是現(xiàn)在要抓緊再找成本票嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 19:14

你這個(gè)130,000對應(yīng)的沒有成本嗎?

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:18

很少,就六七萬成本,對應(yīng)13萬的

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齊紅老師 解答 2025-06-11 19:21

那你增加費(fèi)用嗎?沒有費(fèi)用,那就交稅。

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快賬用戶3194 追問 2025-06-11 19:24

那我明白了,可以增加費(fèi)用,老師,還有一點(diǎn),比如說收入13閆,成本是-20+6=-14萬,費(fèi)用是21萬,這樣也可以對嗎,成本這塊可以填負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 19:29

你好可以 可以是負(fù)數(shù)

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不用處理 下個(gè)月有應(yīng)交稅款的 表上會(huì)自動(dòng)沖減的
2020-08-07
您好,1.小規(guī)模開給你的,是不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的對吧。 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配 2.普票:開票方隨時(shí)可以紅沖的
2024-06-19
你好,可以申請退款,也可以抵以后的稅款
2022-05-18
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
同學(xué)你好,這個(gè)是按專票的價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本的;
2020-09-27
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