?同學,你好 研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指企業(yè)因享受研發(fā)費用加計扣除政策而減少的企業(yè)所得稅稅額?。該政策允許企業(yè)在實際研發(fā)支出基礎上,按一定比例增加扣除額,從而降低應納稅所得額,最終實現(xiàn)稅款減免
老師好,想咨詢下研究開發(fā)費用加計扣除減免稅額 跟研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師您好,麻煩問一下,加計扣除減免稅金額是指的哪部分數(shù)據(jù),是指研發(fā)費用乘以0.75的金額嗎?
老師 高企所得稅減免額數(shù)據(jù)包含研發(fā)費用加計扣除的嗎
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數(shù)?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
研究開發(fā)加計扣除所得稅減免是只考慮研究費跟加計率還有所得稅率嗎,其他的還需要考慮什么數(shù)據(jù)嗎
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
根據(jù)7號公告規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,從2023年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,從2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
老師,我理解,但是我不知道參考哪個數(shù)據(jù)?
允許加計扣除的研發(fā)費用:企業(yè)允許稅前加計扣除的研發(fā)費用具體范圍包括:(1)人員人工費用;(2)直接投入費用;(3)折舊費用;(4)無形資產(chǎn)攤銷;(5)新產(chǎn)品設計費、新工藝規(guī)程制定費、新藥研制的臨床試驗費、勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗費;(6)其他相關(guān)費用;(7)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他費用。
他這里問的是減免的稅額,我是問這個,這個怎么看,
同學,你好 就是你不采用加計扣除,算出來的企業(yè)所得稅,然后采用加計扣除算出來的企業(yè)所得稅稅額,2者差額就是減免的稅額
研發(fā)費用加計扣除的所得稅減免額 = 可加計扣除的研發(fā)費用 × 企業(yè)所得稅稅率 是這樣意思么?
同學,你好 嗯嗯,是的