你好,你要么就當本年的費用算了,計入長期待攤費用-裝修費
請問去年購入的無形資產使用權今年已到期,之前掛預付,現(xiàn)在剛收到發(fā)票,怎么賬務處理
老師,請問下,我公司購入辦公樓,已經開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產次月開始折舊,裝修計入在建工程,裝修好轉入固定資產;還是計入在建工程,等后期裝修好轉入固定資產?
請問一下現(xiàn)在才收到開票日期是2018年和2019年的發(fā)票怎么入賬呀 可以沖以前沒有沖完的暫估嗎
老師,您好,請問租的廠房用地和水電費一直都沒有收到收據(業(yè)主不肯開具發(fā)票),現(xiàn)在才收到收據,前幾個月租用費和水電費都沒有入賬,現(xiàn)在才一次入賬,請問怎樣做會計分錄呀?
老師,您好,請問一下我們去年付貨款,當時做賬做的預付賬款,對方去年就已經開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調整以前年度損益
老師您好,員工出差向公司預支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運輸公司,然后有外包幾個人員去拓展業(yè)務,然后我們公司要付錢給他,請問這個要以什么費用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務有誤,需要調整,怎么操作?
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據入賬不做納稅調整嗎?對公轉款給個人
老師,請問我公司的進項發(fā)票,有9%和6%兩個稅點可以選擇,我們選擇要哪個對公司抵扣有利?
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學校開學交學費學校贈送的床上用品和餐費該放到哪個科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔保人,請問求職者有什么風險?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
那從什么時候開始攤銷?從開發(fā)票的日期開始攤銷?
攤銷一般都是按幾年?
你好,裝修的話一般按照租賃的剩余期間或者預計使用期間。
剩余期間不足一年?那這個科目入待攤費用?
你好,那就直接入費用。但是這樣風險很大