您好,是這樣來(lái)算的,到時(shí)候再抵扣
老師,我司是建筑施工單位一般納稅人,1、現(xiàn)要收一項(xiàng)目工程預(yù)付30%工程款,當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)工,是開(kāi)不征稅發(fā)票給對(duì)方,收到款借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 要按3%預(yù)繳增值稅是嗎?2、到時(shí)正常開(kāi)票給甲方時(shí),不征稅發(fā)票要收回來(lái)作廢,這個(gè)賬要怎么做分錄呢?
老師,6月份開(kāi)了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)預(yù)申報(bào)了預(yù)繳增值稅,稅款沒(méi)有繳納,想著等工程款下來(lái)繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒(méi)到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個(gè)月(7月15日)之前申報(bào)6月增值稅稅之前繳納可以不?
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開(kāi)票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開(kāi)票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開(kāi)票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開(kāi)票,對(duì)于整個(gè)公司來(lái),現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來(lái)抵???
請(qǐng)問(wèn)老師建筑企業(yè),當(dāng)月預(yù)收的工程款,下月報(bào)稅時(shí)候預(yù)繳了增值稅后,如果后期的進(jìn)項(xiàng)夠抵扣后續(xù)的銷項(xiàng),那么預(yù)交的增值稅還能在退回嗎
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個(gè)月接了一個(gè)裝修工程收到對(duì)方一筆預(yù)付款項(xiàng)100萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有按稅法規(guī)定收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個(gè)月的申報(bào)表,并繳納滯納金,請(qǐng)問(wèn)是按多少稅率預(yù)繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計(jì)稅方法
請(qǐng)問(wèn),火車票的改簽費(fèi)用可以和車票款一起做到差旅費(fèi)中嗎,同時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司名稱是某某投資公司,做賬的時(shí)候跟商貿(mào)公司是否一樣,最近下來(lái)了政府批復(fù),同意該公司在某地建設(shè)庫(kù)房等,這個(gè)做賬的話要怎么做
老師,我們總公司企業(yè)所得稅5%.為啥分公司25%
請(qǐng)問(wèn)老師,在申報(bào) 單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)時(shí),平均工資高于社?;鶖?shù),那么下一年需要給他調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月無(wú)銷售額,但是有一筆已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖,像這種情況能勾選新的進(jìn)賬發(fā)票,抵消紅沖的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)收賬款存在壞賬應(yīng)該怎么處理
我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開(kāi)專票嗎
老師,剛接的賬,應(yīng)收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發(fā)生額有余額,這個(gè)錄期初時(shí)可以不寫嘛
代收代付這個(gè)月發(fā)生了費(fèi)用,但沒(méi)收到錢也沒(méi)有付出去錢,問(wèn)需要做賬嗎? 還是等到錢到了 在付出去做賬呢?
老師,我們公司是律師事務(wù)所,這個(gè)月給合伙律師分紅,應(yīng)該怎么做分錄啊
老師,如果知道這個(gè)預(yù)收款是后面要開(kāi)發(fā)票的,最好是按預(yù)繳增值稅來(lái)計(jì)算預(yù)繳增值稅,后面開(kāi)發(fā)票再申報(bào)開(kāi)票收入?
對(duì),最好是這樣處理的