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1、電纜入庫:借庫存商品-電纜 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:銀行存款 2、銷售電纜:借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-xx項目 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-電纜。這樣整個業(yè)務(wù)處理分錄對嗎老師

2025-06-10 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-10 14:41

這組分錄對商貿(mào)企業(yè)直接購銷電纜的場景是對的: 入庫:購進(jìn)入庫記庫存商品、確認(rèn)進(jìn)項,分錄√ 。 銷售:確認(rèn)收入、銷項,分錄√(若非主營,收入科目改 “其他業(yè)務(wù)收入” )。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:匹配收入轉(zhuǎn)成本,分錄√(非主營對應(yīng) “其他業(yè)務(wù)成本” )。

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快賬用戶2810 追問 2025-06-10 15:03

想勾選一個發(fā)票,但是這個設(shè)備開關(guān)本月沒有銷售出去,想要抵扣增值稅怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:10

勾選了之后增值稅抵扣只要月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以

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快賬用戶2810 追問 2025-06-10 15:12

賬上不需要有會計分錄處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:13

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2810 追問 2025-06-10 15:19

不需要向上面一樣先做入庫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:21

之前這個發(fā)票沒入賬嗎

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快賬用戶2810 追問 2025-06-10 15:27

之前沒有入賬啊

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:34

那你需要先把發(fā)票入賬哦

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快賬用戶2810 追問 2025-06-10 15:38

只做入庫分錄嗎 本月不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本吧 啥時候賣啥時候結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-06-10 15:47

嗯 啥時候賣啥時候結(jié)轉(zhuǎn)成本

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您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
如果季度30萬普通發(fā)票的可以。
2023-04-05
你好,你的分錄做的很正確的
2021-11-13
同學(xué)你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進(jìn)項 銷售退貨 借:應(yīng)收賬款-53 貸:主營業(yè)務(wù)收入46.9 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負(fù)數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
同學(xué)你好 補(bǔ)做就可以了
2023-07-05
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