這組分錄對商貿(mào)企業(yè)直接購銷電纜的場景是對的: 入庫:購進(jìn)入庫記庫存商品、確認(rèn)進(jìn)項,分錄√ 。 銷售:確認(rèn)收入、銷項,分錄√(若非主營,收入科目改 “其他業(yè)務(wù)收入” )。 結(jié)轉(zhuǎn)成本:匹配收入轉(zhuǎn)成本,分錄√(非主營對應(yīng) “其他業(yè)務(wù)成本” )。
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進(jìn)項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
社保人數(shù)通過第三方軟件查詢?nèi)绾尾还荆?/p>
老師:公司收入的大量1元現(xiàn)金,銀行不收,我們能直接把這部門收入發(fā)成工資嗎?
老師,進(jìn)項發(fā)票首先是進(jìn)的科目是:借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅;現(xiàn)在抵扣了的分錄怎么寫了
老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?參考哪個數(shù)據(jù)
請問老師,本公司本月進(jìn)項大于銷項,但是我還有10幾元簡易征稅要交稅,那我要怎么做分錄啊
#提問#老師我在系統(tǒng)里已經(jīng)查到我二手車開具發(fā)票,這二手車發(fā)票是二手市場開具的,還需要再開增值稅普票嗎?
公司只給會計全額交社保,怎么記憑證
當(dāng)月沒有進(jìn)項發(fā)票可以抵扣,導(dǎo)致需要多繳納增值稅,有什么辦法可以不繳納稅費嗎
老師你好,請問一下24年度匯算繳納的企業(yè)所得稅怎么入賬
老師,我們公司如果內(nèi)外帳都做的話,是不是要建兩個帳套,如果內(nèi)帳不建帳套,只做流水帳可以么
想勾選一個發(fā)票,但是這個設(shè)備開關(guān)本月沒有銷售出去,想要抵扣增值稅怎么做分錄呢
勾選了之后增值稅抵扣只要月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
賬上不需要有會計分錄處理?
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
不需要向上面一樣先做入庫分錄嗎
之前這個發(fā)票沒入賬嗎
之前沒有入賬啊
那你需要先把發(fā)票入賬哦
只做入庫分錄嗎 本月不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本吧 啥時候賣啥時候結(jié)轉(zhuǎn)成本
嗯 啥時候賣啥時候結(jié)轉(zhuǎn)成本