只是暫時欠稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
請教下老師:2017年購進存貨,取得進項票,稅額:1.5萬元,因這個進項票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進項轉(zhuǎn)出,補繳了稅款,那這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)怎樣做會計分錄處理?
我是采購方,發(fā)票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師您好,我這接到稅局取得異常憑證的發(fā)票不讓抵扣(我已經(jīng)抵扣了),要求作進項稅額轉(zhuǎn)出,我需要在開票系統(tǒng)開具紅字信息表給銷售方嗎
老師你好,銷售方由于沒有繳納稅款,導(dǎo)致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報了,現(xiàn)在稅管員要求做進項轉(zhuǎn)出,這個應(yīng)該如何做呢
老師好,請問這些題的答案是什么
你好,員工開公車出省,只報銷高速路費記管理費用-汽車費用可以嗎 報銷吃飯補助費的時候,是把高速路費和補助費一起計入差旅費的
公司和個人簽訂了合同,現(xiàn)在收到的發(fā)票是一家公司開的,個體工商戶的發(fā)票,和這個個人一致,可行嗎?
老師,其中一個工人在公司上班,有做工傷保險,因他個人原因(銀行卡不能用了),可以通過現(xiàn)金或微信發(fā)放工資?
你好,國企領(lǐng)導(dǎo)參加省上的培訓(xùn)是去香港,沒有報銷差旅費,是給旅行社的參團費,這個可以記管理費用-其他嗎
河南工商年報的網(wǎng)址是多少
出口商品,送貨單的日期和報關(guān)日期,哪個要早?
關(guān)于進出口企業(yè)自己做商檢的事
老師你好,租的實驗室,房租沒到期提前退了,需要違約金3000,從保證金里扣,這3000不退,應(yīng)該進什么科目
公司名下的車要賣了,開發(fā)票的時候稅收分類編碼選哪個?
那如果以后都不能再用來抵扣了呢?
那么直接轉(zhuǎn)入成本費用