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因為銷售方欠繳稅款,購買方取得的發(fā)票成了取得異常增值稅抵扣稅憑證,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?

2025-06-10 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 09:15

只是暫時欠稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6031 追問 2025-06-10 09:16

那如果以后都不能再用來抵扣了呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 09:18

那么直接轉(zhuǎn)入成本費用

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只是暫時欠稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-06-10
你好對的 是這么做的
2024-05-29
您好,電子稅務(wù)局提醒你的嗎,是的,是有風(fēng)險的
2021-03-03
你好,不需要的,實際業(yè)務(wù)的不用。
2023-10-24
你好? 借 成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出? ?
2022-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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