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老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項稅是嗎?

2025-06-10 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 07:37

您好,要交的,不管我們自己開不開發(fā)票,都是交13%增值稅,收到的錢除1.13再乘13% 企業(yè)將固定資產(chǎn)對外出售,轉(zhuǎn)讓,需要按照轉(zhuǎn)讓價款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

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快賬用戶2798 追問 2025-06-10 07:43

老師,現(xiàn)在錢還沒有收到,系統(tǒng)有一張車管所開的發(fā)票

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快賬用戶2798 追問 2025-06-10 07:44

是5月份的,那么5月份報稅需要繳納是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 07:45

您好,肯定會收錢,問下負(fù)責(zé)的同事,當(dāng)月就是申報未開票收入的,因為車管所有開發(fā)票,會比對到差異的

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快賬用戶2798 追問 2025-06-10 07:48

我問了他說老板收了,沒有轉(zhuǎn)到公司,這個怎么辦,現(xiàn)在轉(zhuǎn)也來不及了

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快賬用戶2798 追問 2025-06-10 07:50

老師,我想做其他應(yīng)收款,然后這個月將未開票收入申報,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-10 07:51

您好,沒轉(zhuǎn)到公司了也要申報,借:其他應(yīng)收款代替? 銀行 可以的,

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您好,要交的,不管我們自己開不開發(fā)票,都是交13%增值稅,收到的錢除1.13再乘13% 企業(yè)將固定資產(chǎn)對外出售,轉(zhuǎn)讓,需要按照轉(zhuǎn)讓價款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
2025-06-10
需要繳納增值稅、附加稅、所得稅 如果一般納稅人企業(yè)購置小汽車以下3種情況是沒有抵扣增值稅的進(jìn)項抵扣的。根據(jù)財稅2014年57號文【3】,一般納稅人企業(yè)銷售二手商品可以按照3%征收率進(jìn)行簡易征收,按照3%征收率繳納增值稅,可以減按2%計稅。 1企業(yè)本身購置的就是二手車(從一般納稅人二手車經(jīng)銷商處購買除外,這個在后面會單獨說明),因為二手車銷售不得開具增值稅專用發(fā)票,因此不能做進(jìn)項抵扣。 2如果企業(yè)是在2013年8月之前購進(jìn)的車輛,因為當(dāng)時沒有完全實行消費型增值稅,因此購買汽車摩托車等,無法進(jìn)行增值稅進(jìn)項抵扣。 3企業(yè)在購買車輛的時候為小規(guī)模納稅人,后續(xù)稅務(wù)認(rèn)定一般納稅人后,再將車輛賣出的,沒有抵扣車輛的進(jìn)項稅。
2024-05-06
咱們需要給購買方開發(fā)票的,然后咱們是正常申報增值稅。
2023-08-08
一般是先到二手車交易市場辦理相關(guān)手續(xù),取得統(tǒng)一銷售發(fā)票后再開具。這樣比較合規(guī)。
2024-10-19
你好,你問對方買方他還需要發(fā)票吧,需要發(fā)票你們就開,如果你單位是一般納稅人的,2013年之后買來的是一般計稅的13%的稅率。13%貨物里面填寫沒開發(fā)票的話就是無票收入。
2024-06-27
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