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如果前幾個月有發(fā)生銷售折讓,當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在該怎么做呢?現(xiàn)在庫存的金額比原來發(fā)生的銷售折讓的金額還小,人家給我們開的紅字發(fā)票,我們會計當(dāng)時忘記把那幾張發(fā)票做賬了,只是把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,但沒有沖減庫存商品的成本,現(xiàn)在庫存商品也賣了

2025-06-09 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-09 19:21

同學(xué),你好 那現(xiàn)在就沖減庫存商品,跨年了 ???

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你好,開了紅字發(fā)票嗎。是人家給你開的,還是你給人家開的發(fā)票
2025-06-09
您好,您把兩個分錄合并在一起就清楚了
2022-01-04
你好,認(rèn)證了的話就你們開紅字發(fā)票信息表,就是這樣 的
2020-07-01
你好同學(xué),你可以先暫估入庫,把庫存商品調(diào)成零,或者是調(diào)成正數(shù)。
2022-04-06
購進(jìn)的貨物沒有賣出去為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?這個沒有賣掉肯定是有市場或者相關(guān)的原因,完全能和稅務(wù)解釋的,還是說貴公司是有什么其他的原因?
2024-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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