計提
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-個稅
借:應(yīng)交稅費-個稅
貸:銀行存款
老師,您好!我家有一個成品庫--A組員工乙是專門為客戶甲服務(wù)的,也就是說他的工資由客戶甲支付,我們每個月代發(fā),然后客戶在支付給我們。比如員工乙11月份工資實際1000元(沒有社保),然后他休息時間成品庫同事代替她工作產(chǎn)生工資200元。那么計提11月份工資時會計分錄是 借: 其他應(yīng)收款-成品庫A組1000元 銷售費用-成品庫 200元 貸:應(yīng)付職工薪酬 1200元 實際收取客戶甲支付的1300元,分錄為借:銀行存款 1300元 銷售費用-成品庫 -200元 貸:其他應(yīng)收款1000元 營業(yè)外100元 這樣做分錄對嗎
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交稅30元,個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?這邊會計分錄→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)交個稅30應(yīng)付職工工資5970,這樣做的話,對不上實發(fā)工資6000,,怎么做會計分錄
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算不能算?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,請問一下,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算,這30元不能算在納稅總額里面?
老師您好,公司換電腦了,個稅申報需要從新采集增加人員名單信息嘛?
你好老師,我是一家自產(chǎn)自銷的賣雞蛋工廠,我賣雞蛋是雙免,請問我賣的雞糞是免稅項目么
老師您好,請問個人去稅務(wù)局代開發(fā)票需要繳納多少稅?
老師,幫我看一下,前面兩張是我年度匯算清繳申報數(shù)據(jù),稅務(wù)局給我發(fā)過來的數(shù)據(jù),說我資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是1元,讓我說明咋回事?可是我的申報數(shù)據(jù)里面根本就沒有填寫過1元,請老師幫我看一下
進貨進別人的,進項發(fā)票和我的報關(guān)單數(shù)量沒有一對一對上,可以嗎。怎么申報
老師 我新接手一個公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當(dāng)天又給另外一個公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
如果前幾個月有發(fā)生銷售折讓,當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在該怎么做呢?現(xiàn)在庫存的金額比原來發(fā)生的銷售折讓的金額還小
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計,一天學(xué)15小時理論和實操,多久能勝任一般會計工作?
股東以土地使用權(quán)入股的無形資產(chǎn)要攤銷?
私車公用,油補,是在工資里邊嗎,還是可以單獨費用報銷
要不要涉及其他應(yīng)收款—員工個稅這個科目
就是公司先墊付個稅,后員工自己還公司
不用呀,直接從工資里面扣了哦
我重新梳理一下,是這樣的。公司匯入員工的工資6000元已經(jīng)到賬,按道理是要匯6000-18元,但是沒有扣。18元個稅也是公司三方協(xié)議繳納。這個18元要還回公司。這幾筆分錄怎么做,老師和我解釋一下吧
老師回復(fù)我一下,謝謝!
計提
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工
支付
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-個稅
借:應(yīng)交稅費-個稅
貸:銀行存款
公司扣了只是沒有扣員工
支付時
借:其他應(yīng)收款18
貸:銀行存款
收到
貸:銀行存款18
貸:其他應(yīng)收款18