你好,你如果符合退稅要求的,你選擇退稅勾選不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 你們單位有內(nèi)銷(xiāo)嘛?如果沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),那些辦公費(fèi)費(fèi)用類的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 與出口相關(guān)的費(fèi)用不允許退稅,需要認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是分不出用在哪里的,計(jì)算抵扣。
你好,公司國(guó)際物業(yè)運(yùn)輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個(gè)月可以開(kāi)9個(gè)、6個(gè)點(diǎn)的專票和免稅(0稅率)的普票,進(jìn)項(xiàng)票也都是運(yùn)輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月增值稅的時(shí)候都有申報(bào)0稅率的免稅收入,需要對(duì)這些免稅收入做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報(bào)關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫(xiě)什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車(chē)派送沒(méi)有快遞單,貨代說(shuō)出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報(bào)關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說(shuō)是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫(xiě)證明? 5.2023年申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請(qǐng)什么許可證之類的?
老師,我是深圳的。我司通過(guò)供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車(chē)輛載貨清單,代理出口證明(收到國(guó)外貨款后提供)再加上我國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請(qǐng)退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國(guó)內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開(kāi)發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開(kāi)兩項(xiàng)開(kāi)發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開(kāi)?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門(mén)申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?
財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)開(kāi)發(fā)票出來(lái)疑點(diǎn),然后找銀行開(kāi)完發(fā)票,該怎么反饋
老師生產(chǎn)企業(yè)計(jì)提生產(chǎn)工人的工資和社保的科目是什么
老師,您好,養(yǎng)老院里,老人的醫(yī)療費(fèi),計(jì)入什么科目。
員工辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,計(jì)入什么科目?
老師,去年我做錯(cuò)一筆賬,是一張20萬(wàn)的普票,我寫(xiě)成2萬(wàn)了,我怎么改正呢老師,我公司是一般納稅人
老師 服裝銷(xiāo)售進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,比如支付甲工資6000元,個(gè)稅18未扣,之后上交。會(huì)計(jì)分錄分幾步完成
老師:請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)范圍:保安服務(wù) 有這個(gè)范圍嗎?這個(gè)是屬于前置許可還是后置許可啊?
老師,直播間地拉幕發(fā)票到了,怎么建二級(jí)科目入賬啊
增值稅一般納稅人,增值稅申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0,這種情況有什么問(wèn)題嗎
有內(nèi)銷(xiāo),就是一些費(fèi)用類發(fā)票,怎么清晰的界定區(qū)分,可以用作內(nèi)銷(xiāo)抵扣
你好,內(nèi)銷(xiāo)的就是你購(gòu)入銷(xiāo)售到國(guó)內(nèi)的與他相關(guān)的支出,就像你后勤發(fā)生的費(fèi)用,這個(gè)分不出來(lái)。采購(gòu)財(cái)務(wù)人事部門(mén)發(fā)生的一定是分不出來(lái)的,需要分別計(jì)算抵扣的
比如收到一張快遞費(fèi)發(fā)票600元,進(jìn)項(xiàng)78元,那么可以40元用于出口退稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,38元作為內(nèi)銷(xiāo)辦公費(fèi)用做抵扣,是這個(gè)意思吧老師
外貿(mào)不可以快遞的不能作為出口退稅。
或者這個(gè)月快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅視同出口做轉(zhuǎn)出,下個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)多就用來(lái)抵扣,這樣邏輯可以嗎
快遞是發(fā)哪里的 國(guó)內(nèi)客戶還是國(guó)外的 你這個(gè)得提供證明你沒(méi)有快遞單,看下收貨人是誰(shuí)