你好,是你開出去的發(fā)票的話,你可以沖減。但是這個負(fù)數(shù)稅務(wù)局應(yīng)該會打電話跟你確認(rèn)。
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應(yīng)收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄????可以具體說一下嗎?
老師您好,我把開出去的發(fā)票,是一個項目的好幾張,我做成了一筆,金額是40萬,現(xiàn)在要沖紅其中的一筆數(shù)字是28800,我現(xiàn)在做賬是不是就直接沖紅28800這個數(shù)字就可以了呢
老師好!去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了!然后今年又重新開了一張,金額不變,就是分成兩張開了。那現(xiàn)在我收到重新開的發(fā)票咋做賬呢?
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍(lán)字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢
一般納稅人工商年報里的通訊地址就是寫的營業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細(xì)賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師,我賬上一筆沖了多計提的固定資產(chǎn),那我固定資產(chǎn)表應(yīng)該怎么修改
企業(yè)章程在哪兒可以下載
老師:代理記賬機構(gòu)申請表在哪里下載?您有模板嗎?我在國家政務(wù)服務(wù)平臺沒有找到
老師你好,農(nóng)業(yè)配送公司小規(guī)模納稅人大米的稅率可以是1%嗎
報個稅的時候,有個大病醫(yī)療10塊錢,這個應(yīng)該填到哪里啊
因一些問題客戶尾款不給了,怎么處理?
打印出來了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費附加1006.75元,教育費附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務(wù))13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個分錄如何做賬?用計提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?
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這個問題大不大?主要時間太長了。要不然不紅沖也行。我掛賬
你好,你如果實際有發(fā)生這個業(yè)務(wù)的話是沒什么關(guān)系的
好的。謝謝老師
你好不用客氣的人
老師,我還想問下。我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)人員出差。每次都有火車票,汽車客運票。。我要不要抵扣增值稅了?這部分需要自己算我覺得有點麻煩。只有幾塊錢。您覺得我應(yīng)該直接入賬。還是要抵扣?
你好,這個是可以抵扣的,你如果不想抵扣的話可以不抵扣。
我主要是想著金額比較少。但是我又怕到時候老板會說啥。很糾結(jié)。抵扣又很麻煩。
你好,做這個工作就建議還是做好它。
好的。那我還是抵扣吧。謝謝老師
你好,不用客氣的了。
謝謝老師
你好,歡迎下次再來探討。