你好,你可以入賬。只是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師問下就是我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我7月份認(rèn)證了,申報(bào)了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)的金額對不上,這樣的話要更正申報(bào)嗎?
老師,您好,我一個(gè)同事負(fù)責(zé)開票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個(gè)發(fā)票他金額9月份當(dāng)時(shí)開錯了,然后當(dāng)時(shí)就開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報(bào)也不需要做什么吧?
老師,我十月收到了一張普票,開票人信息 收款人 復(fù)核人都寫的管理員。我都入賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),不退給對方有什么后果嗎
老師你好,24年3月份收到的一張普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒太注意看以為是客戶金額多開了,我當(dāng)時(shí)入賬只做了部分金額,現(xiàn)在在查賬剛好查到這個(gè)供應(yīng)商家的賬了,發(fā)票當(dāng)時(shí)開具的金額是對的,是我這邊科目當(dāng)時(shí)入錯賬了,現(xiàn)在需要怎么做調(diào)整呢
請問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費(fèi)入什么科目
老師 我想問一下,員工報(bào)銷火車票費(fèi)用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實(shí)際付款是173,可以按176報(bào)銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)
請問,老師殘保金計(jì)算公式里上年在職職工人數(shù),這個(gè)怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費(fèi)才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費(fèi)開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計(jì)和職業(yè)醫(yī)師證哪個(gè)難,哪個(gè)更有含金量
老師,會計(jì)分錄怎么寫
你好,這以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款或者現(xiàn)金等。
這張票是不是就不能抵成本了?
你好,這個(gè)是可以計(jì)入費(fèi)用,但是你要去調(diào)整以前年度的匯算。