可以部分紅沖的,需要收票方 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入 在部分紅沖時(shí)有一個(gè)前提:必須受票方先做用途確認(rèn)(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn),那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖!
我方已抵扣的專票,對(duì)方要求沖紅,我方開紅字信息表的時(shí)候可以填部分金額嗎?
#提問#老師跨年紅沖發(fā)票時(shí),因?yàn)檎哂凶儯郧岸惵?%,現(xiàn)在是免稅,那紅沖掉后,只能開個(gè)現(xiàn)在免稅的普票了,這樣可以嗎老師?有政策文件嗎
請(qǐng)問8,9年前的普通發(fā)票/專用發(fā)票可以進(jìn)行紅沖嗎?如果8.9年前的收入需要退回部分,需要哪些做賬依據(jù)呢?
專用發(fā)票沖紅一部分后還可以抵扣嗎?就是說有一張專用發(fā)票跨月了需要沖紅,但是只沖紅一部分。需要抵扣后沖紅還是不要抵扣。沒有抵扣直接沖紅一部分,會(huì)影響后面的抵扣嗎?
老師,退伍軍人減免的增值稅和附加稅是說實(shí)際繳納的嗎,加入退伍軍人辦理了一個(gè)個(gè)體,每季度有30萬普票減免增值稅,期間開出去專用發(fā)票交了稅,最后專票部分的稅款依據(jù)退伍軍人減免政策可以減免?
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫的營業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師,我賬上一筆沖了多計(jì)提的固定資產(chǎn),那我固定資產(chǎn)表應(yīng)該怎么修改
企業(yè)章程在哪兒可以下載
老師:代理記賬機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表在哪里下載?您有模板嗎?我在國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)沒有找到
老師你好,農(nóng)業(yè)配送公司小規(guī)模納稅人大米的稅率可以是1%嗎
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有個(gè)大病醫(yī)療10塊錢,這個(gè)應(yīng)該填到哪里啊
因一些問題客戶尾款不給了,怎么處理?
打印出來了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費(fèi)附加1006.75元,教育費(fèi)附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務(wù))13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個(gè)分錄如何做賬?用計(jì)提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?
有沒有政策依據(jù)
我說的就是政策依據(jù)哈,按我說的操作就行了哈
老師是2016年47號(hào)文說的嗎?
現(xiàn)在就是執(zhí)行我說的哈,你按那個(gè)政策紅沖就行了哈。聯(lián)系收票方開具登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入, 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。