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像零售或者其他不需要的發(fā)票的客戶,那我們就不開發(fā)票了啊,如果錢給現(xiàn)金了就可以逃過繳稅了,但這個庫存又是個問題,東西就是少了啊,但又沒銷項發(fā)票,進(jìn)項倒是有很多,那針對這個銷售不開發(fā)票的情況該如何做帳啊。q
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進(jìn)的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進(jìn)項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點(diǎn)的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進(jìn)項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
有個問題想請教你一下,就是我們是一般納稅人,但是就是我們有那個運(yùn)運(yùn)輸?shù)哪莻€發(fā)票,他說簽一份合同就可以是免稅的,免稅的話,就相當(dāng)于是多少錢就是多少錢,就是就是普票,普票的話就是費(fèi)用發(fā)票,但是就說如果說是我們不簽?zāi)莻€的話,讓他開專票的話,他的專票的稅率只有1%,那這樣子是要專票劃的來,還是要普票劃的來一點(diǎn),該怎么選擇。 如果不簽合同的話,他們普票專票都是1%的,怎樣選擇好點(diǎn)呢?我們還要出稅錢
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個題吧,謝謝
老師,核算成本登記會計憑證是成本會計還是全盤會計。我司沒有核算成本,其他憑證都是全盤會計做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過承擔(dān)個人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個人部分增加一個什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
您好,必須申報 未開票收入 ,如果不是這樣屬偷逃稅。 如果符合條件(年銷售額小于等于500 ),申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人(稅率1%);?或拆分業(yè)務(wù)部分業(yè)務(wù)用個體戶/小規(guī)模主體開票;
老師,一般納稅人可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?如果轉(zhuǎn)需要滿足什么條件才能轉(zhuǎn)呢?
?您好,目前執(zhí)行2020年放寬政策(無明確截止時間),轉(zhuǎn)登記前12個月銷售額≤500萬元;無欠稅、非D級納稅信用。 向稅務(wù)局申請,審核通過后次月生效。