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Q

你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?

2025-06-08 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-08 18:33

您好,這個錢是要轉(zhuǎn)給老板么,公司必須要開公賬戶的呀,明天去開一個,交稅交社保都是要公賬的

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:33

老板想注銷

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:35

哦,那這個1000是公司的,目前在哪里存放呢

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:37

姐的老板現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:37

您好,這個我知道,現(xiàn)在不是想還給老板么,又沒有公賬,這是保險柜有現(xiàn)金么 我的理解是這1000元花光了,沒有錢還么

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:39

其實(shí)這1000塊錢是借的老板的,然后那個他那個個稅系統(tǒng)里邊兒不是每個月都讓申報工資嘛,然后又不能零申報,所以就是說用這個錢就是按每個月100塊錢這么把工資發(fā)出去了。

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:40

哦哦,那賬上根本 不存在欠老師的錢嘛

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:40

現(xiàn)在不是想把這個公司注銷,這個其他應(yīng)付款用給他平了嗎?這個如果評的話怎么平呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:41

您好,這個科目也不平呢,應(yīng)付職工薪酬? ? 現(xiàn)在也沒有錢付,應(yīng)付不付是營業(yè)外收入哦,公司有沒有客戶的款沒有支付的,收回來還給老板

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:42

你看咱當(dāng)時做賬的時候應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金,貸的是其他應(yīng)付款,然后庫存現(xiàn)金發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:43

明白了,那賬上是虧的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入唄,也不會盈利,不用交稅的

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:44

借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9549 追問 2025-06-08 18:46

對,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也沒有盈利,相當(dāng)于頂了負(fù)責(zé)了

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齊紅老師 解答 2025-06-08 18:48

嗯呢,那就這樣處理,也是合規(guī)的

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借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入, 不需要支付的做這個
2022-02-28
你好,這個其他應(yīng)付款和你轉(zhuǎn)出去的其他應(yīng)付款是不是一個人。
2023-03-11
你好,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
2021-10-15
同學(xué),你好 那就掛著
2024-02-18
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2023-10-31
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