您好,這個錢是要轉(zhuǎn)給老板么,公司必須要開公賬戶的呀,明天去開一個,交稅交社保都是要公賬的
老師您好,我公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在銀行賬戶已經(jīng)注銷,還差股東1000多塊錢的其他應(yīng)付款掛賬,怎么處理?
老板個人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)對公戶的錢太多了,掛其它應(yīng)付款,有什么辦法處理嗎?公司又沒有盈利還錢給他
老師,有個公司從我們單位銀行賬戶上過了一筆錢,老板私下現(xiàn)金支付給了他, 借銀行,貸其他應(yīng)付,,借其他應(yīng)付,貸其他應(yīng)付老板 ,這樣處理有沒有風(fēng)險?
老師,你好,我們公司前期老板的各種消費(fèi)沒有報,公司掛在了其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在老板找票低,公戶付款了,這個帳怎么做
老師,公司老板墊個人付的其他應(yīng)付款,換法人了,這個其他應(yīng)付款的余額要怎么處理???目前賬戶上也沒有錢歸還
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個題吧,謝謝
老師,核算成本登記會計憑證是成本會計還是全盤會計。我司沒有核算成本,其他憑證都是全盤會計做的。她用免費(fèi)版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過承擔(dān)個人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個人部分增加一個什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
老板想注銷
哦,那這個1000是公司的,目前在哪里存放呢
姐的老板現(xiàn)金
您好,這個我知道,現(xiàn)在不是想還給老板么,又沒有公賬,這是保險柜有現(xiàn)金么 我的理解是這1000元花光了,沒有錢還么
其實(shí)這1000塊錢是借的老板的,然后那個他那個個稅系統(tǒng)里邊兒不是每個月都讓申報工資嘛,然后又不能零申報,所以就是說用這個錢就是按每個月100塊錢這么把工資發(fā)出去了。
哦哦,那賬上根本 不存在欠老師的錢嘛
現(xiàn)在不是想把這個公司注銷,這個其他應(yīng)付款用給他平了嗎?這個如果評的話怎么平呢?
您好,這個科目也不平呢,應(yīng)付職工薪酬? ? 現(xiàn)在也沒有錢付,應(yīng)付不付是營業(yè)外收入哦,公司有沒有客戶的款沒有支付的,收回來還給老板
你看咱當(dāng)時做賬的時候應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金,貸的是其他應(yīng)付款,然后庫存現(xiàn)金發(fā)工資
明白了,那賬上是虧的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入唄,也不會盈利,不用交稅的
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金
對,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,也沒有盈利,相當(dāng)于頂了負(fù)責(zé)了
嗯呢,那就這樣處理,也是合規(guī)的