您好,一個(gè)多記一個(gè)少計(jì),對(duì)凈利潤(rùn)影響小,就把調(diào)整分錄寫在25年,不更正24年了,原來錯(cuò)金額分錄紅沖,再寫正確金額的分錄,科目一樣,一負(fù)一正
你好,目前遇到一個(gè)問題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬,經(jīng)過核查是屬于月末會(huì)計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬,現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會(huì)存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
老師問下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費(fèi)用-福利費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報(bào)表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報(bào)時(shí)候納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫690.26,9月本來要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 4、計(jì)提企業(yè)所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個(gè)所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?
在企業(yè)做了十年了,主要是建筑,有中級(jí)職稱,35了。昨天面試了一家記賬公司的溝通會(huì)計(jì)崗位,說是可以去,但是那邊都是00后,她們比我懂得多。加上我是從企業(yè)過來的,有可能會(huì)不適應(yīng)。我考慮到后面還想考稅務(wù)師,他那邊就有自己的稅所,內(nèi)部調(diào)崗比較方便,當(dāng)然了,我也不知道今年稅務(wù)師能考啥樣。這是個(gè)自己的方向吧,老師能給點(diǎn)建議嗎?怎么看待我這個(gè)情況去做溝通會(huì)計(jì)這個(gè)事,對(duì)這個(gè)行業(yè)沒啥了解?;蛘呶椰F(xiàn)在的情況適合去稅務(wù)所嗎?有什么職位是可以做的?非常感謝老師
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到退回附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育。發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。老師,這樣做分錄正確嗎?我們小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩再詳細(xì)分錄指導(dǎo)一下,不是很明白,直接會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)導(dǎo)致一下哈,謝謝
我司從事蔬菜批發(fā),面對(duì)的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費(fèi),為什么他們會(huì)有要求我們開專票,且對(duì)開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個(gè)例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實(shí)中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗(yàn)還真沒有籌劃的空間
在手機(jī)上個(gè)人如何開具發(fā)票呢
老師咨詢一下,我剛?cè)胭~一家公司,發(fā)現(xiàn)他們的賬實(shí)不符,庫(kù)存是根據(jù)勾選發(fā)票來做的,現(xiàn)在還在入去年的發(fā)票,銀行也對(duì)不上,而且剛好稅務(wù)查他們的庫(kù)存,這樣的公司我還繼續(xù)去嗎
企業(yè)個(gè)人所得稅客戶端初始密碼多少
企業(yè)個(gè)人所得稅客戶端密碼設(shè)置步驟
老板說之前與公司的往來有實(shí)繳的金額,讓我把他與公司的打款往來,重新調(diào)整為老板的實(shí)繳; 1.他們之前的賬不是我做的; 2.老板之前與公司的的銀行打款摘要大部分寫的往來款; 3.之前財(cái)務(wù)做的老板與公司的往來,做了兩個(gè)科目,一個(gè)其他應(yīng)付,一個(gè)其他應(yīng)收,兩個(gè)科目都掛了賬,但前財(cái)務(wù)走之前給老板調(diào)了一筆款(調(diào)的不真實(shí)),調(diào)后變成公司欠老板款了,但還是沒調(diào)整老板的實(shí)繳,導(dǎo)致老板實(shí)繳還是一分沒有; 現(xiàn)在老板讓我去給他調(diào)這個(gè)實(shí)繳,能調(diào)嗎?思路在哪,他們的賬都不真實(shí),咋調(diào)?
老師你好,融資合同無條件回購(gòu),之前已經(jīng)付過利息了現(xiàn)在怎么算啊
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤(rùn)*25%*20%來計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬35萬,累計(jì)折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸資產(chǎn)處置損益